索引號 | 11500228768864658P/2025-00022 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區七星鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區七星鎮人民政府(本級)2025年單位預算公開 | ||
成文日期 | 2025-03-03 | 發布日期 | 2025-03-03 |
索引號 | 11500228768864658P/2025-00022 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區七星鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區七星鎮人民政府(本級)2025年單位預算公開 |
成文日期 | 2025-03-03 |
發布日期 | 2025-03-03 |
重慶市梁平區七星鎮人民政府(本級)
2025年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
一是加強基層黨的建設。切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸。二是強化經濟發展職能。強化產業引導,科學編制社會發展規劃、村鎮規劃,落實強農惠農政策,推進鄉村振興,促進農民持續增收。三是強化公共服務職能。加快教育、勞動就業、衛生健康、文化體育等社會事業發展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式,優化基本公共服務資源配置,統籌基本公共服務設施空間布局,實現基本公共服務全覆蓋。四是強化公共安全職能。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作,加強安全生產、應急管理、消防管理、市場監督等監督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革,完善執法保障機制,增強執法監管能力。
(二)單位構成
七星鎮人民政府(本級)內設5個綜合辦事機構,分別是:
(一)基層治理綜合指揮室。負責綜合協調、統籌調度、應急指揮的具體工作;負責一體化治理智治平臺運行的監測、處理及維護;負責基層網格建設和管理等工作;負責督查、考評、數字化建設等工作;負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發、政務公開等工作;負責后勤保障服務工作。
(二)黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭;負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態、統一戰線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網絡信息等工作;負責人大、政協聯絡工作和群團工作。
(三)經濟發展辦公室。負責宣傳貫徹執行經濟發展、村鎮規劃建設、自然資源、生態環保等法律法規政策;負責編制經濟社會發展規劃、村鎮規劃;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、規劃建設、自然資源、生態環保、市政環衛、交通、旅游、統計、科技、經信、商務、招商引資等領域工作。
(四)民生服務辦公室。負責民政、教育、衛生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業、醫療和社會保障、政務服務、老齡事業、殘疾人事業等工作;負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負責優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。
(五)平安法治辦公室。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作;負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理、市場監督管理等工作;負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執法事項。
七星鎮人民政府(本級)為二級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數854.37萬元,其中:一般公共預算撥款854.37萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加17.92萬元,主要是一般公共預算撥款增加19.24萬元,政府性基金預算撥款減少1.32萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數854.37萬元,其中:一般公共服務支出預算493.27萬元,國防支出預算3萬元,公共安全(平安綜治建設)支出預算16.91萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算15.01萬元,社會保障和就業支出預算78.7萬元,衛生健康支出預算22.48萬元,節能環保支出預算27.83萬元,農林水支出預算155.63萬元,住房保障支出預算26.54萬元,災害防治及應急管理支出預算15萬元。支出預算較2024年增加17.92萬元,主要是基本支出預算減少16.72萬元,項目支出預算增加34.64萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入854.37萬元,一般公共預算財政撥款支出854.37萬元,比2024年增加19.24萬元。其中:基本支出398.55萬元,比2024年減少16.72萬元,主要是公用經費支出大幅減少,主要用于在職和退休人員醫保墊底資金和職工的醫療保險、養老保險及職業年金支出;項目支出455.82萬元,比2024年增加35.96萬元,主要原因是增加農業生態資源保護、自然災害防治、文化產業發展等項目資金。
七星鎮人民政府(本級)2025年政府性基金預算撥款預算0萬元,政府性基金預算撥款支出0萬元,比2024年減少1.32萬元,主要是減少城鄉社區基礎設施建設支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費3萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費5萬元,與2024年持平;2025年無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費55.27萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,比上年增加6.65萬元,主要原因為將伙食補助購買食堂材料費納入其他商品和服務支出。
2、政府采購情況。2025年預算單位政府采購預算總額0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款427.54萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本預算單位共有車輛2輛,其中機要通信公務用車1輛、應急保障用車1輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
單位預算公開聯系人:邱明琴?聯系方式:023-53638204
?
附表:1.財政撥款收支總表
?????????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
?????????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
?????????4.一般公共預算“三公”經費支出表
?????????5.政府性基金預算支出表
?????????6.單位收支總表
?????????7.單位收入總表
?????????8.單位支出總表
?????????9.政府采購預算明細表
?????????10.2025年項目支出績效目標表