索引號 | 11500228008652230Y/2024-00042 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區人力社保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652230Y/2024-00042 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區人力社保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊為重慶市梁平區人力資源和社會保障局管理的行政執法機構。
(一)職能職責
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊以區人力社保局的名義,統一行使人力資源和社會保障領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.負責宣傳有關人力資源和社會保障的政策、法律法規宣傳工作。
2.依法開展全區機關事業單位貫徹落實《事業單位人事管理條例》情況的監督檢查工作。
3.依法查處全區用人單位違反勞動用工、勞動保護方面有關規定的違法行為。
4.依法查處全區用人單位違反職業培訓和招用技術工種有關規定的違法行為。
5.依法對全區用人單位和個人參加社會保險和繳納社會保險費以及遵守和執行社會保險基金、就業專項資金管理相關規定情況進行監督檢查。
6.依法受理和查處單位、個人騙取或協助他人騙取社會保險基金、就業專項資金案件。
7.依法查處全區勞務派遣單位和用工單位違反勞務派遣有關規定的違法行為。
8.依法查處全區人力資源服務機構、職業技能培訓機構、職業技能鑒定機構等違反有關專門規定的違法行為。
9.承擔全區人力資源和社會保障各項專項檢查工作。
10.承擔全區人力資源和社會保障執法“兩網化”建設、運行和管理工作。
11.牽頭落實保障農民工工資工作綜合性政策和規劃,協調解決重點難點問題,依法維護農民工合法權益。
12.完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他任務。
(二)單位構成
本單位無內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數131.55萬元,其中:一般公共預算撥款131.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加3.62萬元,主要是一般公共預算撥款增加3.62萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數131.55萬元,其中:社會保障和就業支出115.13萬元,衛生健康支出7.18萬元,住房保障支出9.24萬元;支出比2023年增加3.62萬元,主要是基本支出增加3.62萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入131.55萬元,一般公共預算財政撥款支出131.55萬元,比2023年增加3.62萬元。其中:基本支出131.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加3.62萬元,主要原因是部分工作人員因職務職級變動等增加人員經費、公用經費;項目支出0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預算項目支出。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預算此費用;公務接待費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預算此費用;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預算此費用;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位未預算此費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費19.78萬元,比2023年增加0.02萬元,主要原因為2024年度印刷費用增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出預算,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:劉玥 ??
聯系方式:023-53888133
?附件:重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊2024年預算公開表
表一 | ||||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 131.55 | 一、本年支出 | 131.55 | 131.55 | ||
一般公共預算資金 | 131.55 | 社會保障和就業支出 | 115.13 | 115.13 | ||
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 7.18 | 7.18 | |||
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | |||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 131.55 | 支出合計 | 131.55 | 131.55 |
表二 | ||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 131.55 | 131.55 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 115.13 | 115.13 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 97.26 | 97.26 | |
2080101 | 行政運行 | 97.26 | 97.26 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 17.87 | 17.87 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.14 | 10.14 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.07 | 5.07 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 衛生健康支出 | 7.18 | 7.18 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.18 | 7.18 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 6.02 | 6.02 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.16 | 1.16 | |
221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.24 | 9.24 |
表三 | ||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 131.55 | 111.77 | 19.78 | |
301 | 工資福利支出 | 108.91 | 108.91 | |
30101 | 基本工資 | 21.16 | 21.16 | |
30102 | 津貼補貼 | 17.75 | 17.75 | |
30103 | 獎金 | 38.06 | 38.06 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.14 | 10.14 | |
30109 | 職業年金繳費 | 5.07 | 5.07 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 6.02 | 6.02 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.51 | 0.51 | |
30113 | 住房公積金 | 9.24 | 9.24 | |
30114 | 醫療費 | 0.96 | 0.96 | |
302 | 商品和服務支出 | 19.78 | 19.78 | |
30201 | 辦公費 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷費 | 1 | 1 | |
30205 | 水費 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 電費 | 0.5 | 0.5 | |
30207 | 郵電費 | 1.87 | 1.87 | |
30211 | 差旅費 | 1 | 1 | |
30213 | 維修(護)費 | 0.5 | 0.5 | |
30216 | 培訓費 | 1 | 1 | |
30228 | 工會經費 | 5.99 | 5.99 | |
30229 | 福利費 | 1.1 | 1.1 | |
30239 | 其他交通費用 | 4.32 | 4.32 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.86 | 2.86 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.2 | 0.2 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.66 | 2.66 |
表四 | |||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數據。) |
表五 | ||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 131.55 | 合計 | 131.55 |
一般公共預算資金 | 131.55 | 社會保障和就業支出 | 115.13 |
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 7.18 | |
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 9.24 | |
財政專戶管理資金 | |||
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 131.55 | 131.55 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 115.13 | 115.13 | ||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 97.26 | 97.26 | ||||||||
2080101 | 行政運行 | 97.26 | 97.26 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 17.87 | 17.87 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.14 | 10.14 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.07 | 5.07 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.16 | 1.16 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 9.24 | 9.24 |
表八 | ||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 131.55 | 131.55 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 115.13 | 115.13 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 97.26 | 97.26 | |
2080101 | 行政運行 | 97.26 | 97.26 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 17.87 | 17.87 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.14 | 10.14 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.07 | 5.07 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 衛生健康支出 | 7.18 | 7.18 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 7.18 | 7.18 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 6.02 | 6.02 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.16 | 1.16 | |
221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.24 | 9.24 |
表九 | |||||||||||
重慶市梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
(備注:本單位無該項收支,故此表無數據。) |
表十 | ||||||||||||
2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 單位:萬元 | |||||||||||
項目名稱 | 業務主管部門 | |||||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | |||||||||||
當年預算(萬元) | 本級安排(萬元) | |||||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | ||||||||||||
立項依據 | ||||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
(備注:本單位2024年無項目支出預算,故此表無數據。) |