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索引號 11500228709467150P/2025-00003 發文字號
主題分類 公安 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區司法局 有效性
標題 重慶市梁平區司法局(本級)2025年度單位預算公開
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228709467150P/2025-00003
發文字號
主題分類 公安
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區司法局
有效性
標題 重慶市梁平區司法局(本級)2025年度單位預算公開
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

重慶市梁平區司法局(本級)

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區司法局屬財政全額撥款的區政府管理部門,實行政府會計制度。主要職責:1.承擔全面依法治區重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議。2.負責區政府以及鄉鎮人民政府(街道辦事處)和區政府部門規范性文件的備案審査工作。組織開展規范性文件清理工作。3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作、承擔推進行政執法體制改革有關工作,負責綜合協調行政執法,推進嚴格規范公正文明執法。承辦區政府管轄的行政復議案件,指導、協調區政府有關行政訴訟案件、行政裁決案件和國家賠償案件。負責重慶市梁平區司法局管轄的國家賠償行政應訴工作。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調,承擔區政府法律顧問有關工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。4.承擔統籌規劃法治社會建設任務。負責擬訂全區法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。5.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。6.負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。7.指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。8.規劃、協調、指導全區法治人才隊伍建設相關工作,負責本系統隊伍建設、黨建工作。9.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

經梁平區機構編制委員會核定,我單位現有內設機構11個,分別是依法治區辦綜合科、辦公室、行政執法協調科、規范性文件管理科、行政復議應訴科、社區矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師工作科、裝備財務科。單設一個政治處。設有派出機構34個。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2521.09萬元,其中:一般公共預算撥款2521.09萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年增加54.67萬元,主要是一般公共預算撥款增加54.67萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數2521.09萬元,其中:公共安全支出2048.61萬元,社會保障和就業支出265.41萬元,衛生健康支出89.85萬元,住房保障支出117.22萬元。支出比2024年增加54.67萬元,主要是基本支出增加101.71萬元,項目支出減少47.04萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2521.09萬元,一般公共預算財政撥款支出 2521.09萬元,比2024年增加54.67萬元。其中:基本支出1732.47萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加101.71萬元,主要原因是工資調整等;項目支出788.62萬元,主要用于法治建設、基層司法業務、普法宣傳、公共法律服務、社區矯正、信息化建設等重點工作,比2024年減少47.04萬元,主要原因是一個市級轉移支付項目資金減少了。

重慶市梁平區司法局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致”。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算18.00萬元,比2024年減少2.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年一致,主要原因是我單位無因公出國(境)費用;公務接待費3.00萬元,比2024年減少2.00萬元,主要原因是我單位一直嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,一直從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費15.00萬元,與2024年一致,主要原因是我單位一直嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,一直從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車購置費0.00萬元,與2024年一致;主要原因是我單位沒有購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費289.63萬元,比2024年增加12.58萬元,主要原因為人員增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額35.00萬元:政府采購貨物預算35.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購35.00萬元:政府采購貨物預算35.00萬元、政府采購工程預算? 0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款788.62萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛7輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車6輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:柳靖? ?? ?聯系方式:023-53239716

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