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索引號 115002280086524686/2025-00008 發文字號 梁平審發〔2025〕3號
主題分類 審計 體裁分類 公文
發布機構 梁平區審計局 有效性
標題 重慶市梁平區審計局關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知
成文日期 2025-04-22 發布日期 2025-04-22
索引號 115002280086524686/2025-00008
發文字號 梁平審發〔2025〕3號
主題分類 審計
體裁分類 公文
發布機構 梁平區審計局
有效性
標題 重慶市梁平區審計局關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知
成文日期 2025-04-22
發布日期 2025-04-22

重慶市梁平區審計局

關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知


各鄉鎮人民政府街道辦事處,區級相關部門,有關單位:

  為認真貫徹落實審計署《關于內部審計工作的規定》《關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》和《重慶市內部審計工作辦法》,進一步深化對全區內部審計工作業務指導和監督,推動全區內部審計工作高質量發展,我局制定了《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》,現印發給你們,請結合工作實際,認真遵照執行。

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附件:梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案


重慶市梁平區審計局

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附件

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梁平區2025年度內部審計業務指導和監督

工作方案

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一、指導思想

以習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實區委經濟工作會議、區兩會等會議精神,緊緊圍繞全區“15441”體系架構,聚焦規范內部審計行為、提升內審工作質效,推動內部審計為我區打造川渝東北邊際地區現代化建設先行區發揮積極作用。

二、內部審計業務指導內容

(一)加強對建立健全內部審計工作機制的指導。推動部門(單位)進一步理順內部審計管理體制,建立內部審計工作一把手負責機制完善內部審計質量控制、結果運用和責任追究等制度。推動被審計單位建立內部審計發現問題整改長效機制,健全整改報告機制,落實審計整改主體責任。

(二)加強對內部審計計劃安排和審計重點的指導。指導被審計單位緊緊圍繞單位年度目標任務,科學安排內部審計計劃。以問題為導向,重點關注資金使用合法性效益性、工程建設招投標以及民生保障和改善等方面,緊盯權力集中、資金密集、資源富集和資產聚集的部門(崗位)。

(三)加強對內部審計人員的業務指導。采取現場指導、業務交流和以審代訓等方式,分層分類加強對內部審計人員的業務指導和培訓,提升內部審計人員業務技能和解決實際問題能力。搭建交流推廣平臺,圍繞當前內審工作的重點、難點,注重發現和挖掘內部審計工作的好經驗、好做法并做好總結推廣工作。

三、內部審計業務監督內容

(一)加強日常監督。區審計要加強對被審計單位內部審計工作的指導監督,及時掌握內部審計機構依法履行職責情況,通過經驗交流、座談研討、現場調研等方式,總結推廣開展內審的經驗、好做法。積極督促被審計單位認真整改內部審計發現的問題,為內部審計工作的順利開展創造良好的工作環境。

(二)結合實施審計項目開展監督。區審計局實施審計項目時,要將被審計單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作開展情況以及質量效果等內容,納入審計關注內容和范圍督促被審計單位建立健全內部審計制度,加強內部審計工作領導,發揮內部審計規范和防范作用。

(三)與主管部門配合開展專項檢查。區審計局與行業主管部門加強協作配合,圍繞內部審計制度建設與執行,結合各領域行業屬性、業務特點、資金資產規模等因素開展專項檢查,進一步提升行業內審水平和規范行業內審行為,形成監督合力,提升工作質效。

四、指導和監督對象分片情況

? ? 結合我區2025年度審計項目計劃安排,將全區8個重點部門(單位)、2戶區屬國有企業和33個鄉鎮(街道)的內部審計業務指導和監督工作劃分到區審計局各業務科室、區審計中心,具體安排如下:

(一)整改督查內審管理科負責全面統籌指導和監督全區內部審計工作,并結合市審計局內部審計工作要求,協同行業主管部門開展日常和專項內部審計指導監督  

)重大政策執行審計科負責區住房城鄉建委、蟠龍鎮、禮讓鎮、屏錦鎮、龍門鎮、曲水鎮、石安鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

)財政審計科負責區教委、區財政局、雙桂街道、聚奎鎮、新盛鎮、袁驛鎮、碧山鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

企事業審計科負責梁山街道、合興街道、星橋鎮、復平鎮、文化鎮、回龍鎮、竹山鎮、龍勝鄉8單位的內部審計業務指導和監督。

)投資審計科負責區發展改革委、雙桂小學、新梁集團、虎城鎮、福祿鎮、柏家鎮、紫照鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

)經濟責任審計科經濟責任審計工作聯席會議辦公室負責區生態環境局、區水利局、金帶街道、蔭平鎮、云龍鎮、和林鎮、七星鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。

(七)審計中心負責區商務委、高新集團、仁賢街道、安勝鎮、明達鎮、大觀鎮、鐵門鄉7個單位的內部審計業務指導和監督。

、工作要求

(一)落實工作責任。區審計局將內部審計的業務指導監督工作與審計業務工作同部署、同落實、同檢查,層層落實責任。區審計局各業務科室、區審計中心要按照分片聯系要求,充分發揮內部審計業務指導員作用加強與對口審計指導監督對象工作聯系、政策咨詢和業務指導等工作。

(二)加強協作配合。各有關部門(單位)根據指導和監督對象分片情況及時對接區審計局各業務科室、區審計中心,咨詢、交流、學習和探討內部審計工作,自覺接受內部審計業務檢查和監督。

?????(三)強化監督檢查。區審計局相關科室、區審計中心采取日常監督、結合實施審計項目開展監督、專項檢查等方式,督促被審計單位建立健全內部審計制度、規范內部審計行為、提高內部審計工作質量和水平。


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