索引號 | 115002280086524686/2025-00008 | 發文字號 | 梁平審發〔2025〕3號 |
主題分類 | 審計 | 體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區審計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區審計局關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知 | ||
成文日期 | 2025-04-22 | 發布日期 | 2025-04-22 |
索引號 | 115002280086524686/2025-00008 |
發文字號 | 梁平審發〔2025〕3號 |
主題分類 | 審計 |
體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區審計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區審計局關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知 |
成文日期 | 2025-04-22 |
發布日期 | 2025-04-22 |
重慶市梁平區審計局
關于印發《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》的通知
各鄉鎮人民政府、街道辦事處,區級相關部門,有關單位:
為認真貫徹落實審計署《關于內部審計工作的規定》《關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》和《重慶市內部審計工作辦法》,進一步深化對全區內部審計工作業務指導和監督,推動全區內部審計工作高質量發展,我局制定了《梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案》,現印發給你們,請結合工作實際,認真遵照執行。
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附件:梁平區2025年度內部審計業務指導和監督工作方案
重慶市梁平區審計局
?2025年4月22日
附件
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梁平區2025年度內部審計業務指導和監督
工作方案
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一、指導思想
以習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實區委經濟工作會議、區兩會等會議精神,緊緊圍繞全區“15441”體系架構,聚焦規范內部審計行為、提升內審工作質效,推動內部審計為我區打造“川渝東北邊際地區現代化建設先行區”發揮積極作用。
二、內部審計業務指導內容
(一)加強對建立健全內部審計工作機制的指導。推動部門(單位)進一步理順內部審計管理體制,建立內部審計工作“一把手”負責機制。完善內部審計質量控制、結果運用和責任追究等制度。推動被審計單位建立內部審計發現問題整改長效機制,健全整改報告機制,落實審計整改主體責任。
(二)加強對內部審計計劃安排和審計重點的指導。指導被審計單位緊緊圍繞單位年度目標任務,科學安排內部審計計劃。以問題為導向,重點關注資金使用合法性效益性、工程建設招投標以及民生保障和改善等方面,緊盯權力集中、資金密集、資源富集和資產聚集的部門(崗位)。
(三)加強對內部審計人員的業務指導。采取現場指導、業務交流和以審代訓等方式,分層分類加強對內部審計人員的業務指導和培訓,提升內部審計人員業務技能和解決實際問題能力。搭建交流推廣平臺,圍繞當前內審工作的重點、難點,注重發現和挖掘內部審計工作的好經驗、好做法,并做好總結推廣工作。
三、內部審計業務監督內容
(一)加強日常監督。區審計局要加強對被審計單位內部審計工作的指導監督,及時掌握內部審計機構依法履行職責情況,通過經驗交流、座談研討、現場調研等方式,總結推廣開展內審的好經驗、好做法。積極督促被審計單位認真整改內部審計發現的問題,為內部審計工作的順利開展創造良好的工作環境。
(二)結合實施審計項目開展監督。區審計局在實施審計項目時,要將被審計單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作開展情況以及質量效果等內容,納入審計關注內容和范圍,督促被審計單位建立健全內部審計制度,加強內部審計工作領導,發揮內部審計規范和防范作用。
(三)與主管部門配合開展專項檢查。區審計局與行業主管部門加強協作配合,圍繞內部審計制度建設與執行,結合各領域行業屬性、業務特點、資金資產規模等因素開展專項檢查,進一步提升行業內審水平和規范行業內審行為,形成監督合力,提升工作質效。
四、指導和監督對象分片情況
? ? 結合我區2025年度審計項目計劃安排,將全區8個重點部門(單位)、2戶區屬國有企業和33個鄉鎮(街道)的內部審計業務指導和監督工作劃分到區審計局各業務科室、區審計中心,具體安排如下:
(一)整改督查與內審管理科負責全面統籌指導和監督全區內部審計工作,并結合市審計局內部審計工作要求,協同行業主管部門開展日常和專項內部審計指導監督。
(二)重大政策執行審計科負責區住房城鄉建委、蟠龍鎮、禮讓鎮、屏錦鎮、龍門鎮、曲水鎮、石安鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。
(三)財政審計科負責區教委、區財政局、雙桂街道、聚奎鎮、新盛鎮、袁驛鎮、碧山鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。
(四)企事業審計科負責梁山街道、合興街道、星橋鎮、復平鎮、文化鎮、回龍鎮、竹山鎮、龍勝鄉等8個單位的內部審計業務指導和監督。
(五)投資審計科負責區發展改革委、雙桂小學、新梁集團、虎城鎮、福祿鎮、柏家鎮、紫照鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。
(六)經濟責任審計科(經濟責任審計工作聯席會議辦公室)負責區生態環境局、區水利局、金帶街道、蔭平鎮、云龍鎮、和林鎮、七星鎮等7個單位的內部審計業務指導和監督。
(七)區審計中心負責區商務委、高新集團、仁賢街道、安勝鎮、明達鎮、大觀鎮、鐵門鄉等7個單位的內部審計業務指導和監督。
五、工作要求
(一)落實工作責任。區審計局將內部審計的業務指導監督工作與審計業務工作同部署、同落實、同檢查,層層落實責任。區審計局各業務科室、區審計中心要按照“分片聯系”的要求,充分發揮內部審計業務指導員作用,加強與對口審計指導監督對象工作聯系、政策咨詢和業務指導等工作。
(二)加強協作配合。各有關部門(單位)根據指導和監督對象分片情況及時對接區審計局各業務科室、區審計中心,咨詢、交流、學習和探討內部審計工作,自覺接受內部審計業務檢查和監督。
?????(三)強化監督檢查。區審計局相關科室、區審計中心采取日常監督、結合實施審計項目開展監督、專項檢查等方式,督促被審計單位建立健全內部審計制度、規范內部審計行為、提高內部審計工作質量和水平。