索引號(hào) | 11500228739838987E/2025-00003 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 水利、水務(wù) | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)水利局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)水利局 2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號(hào) | 11500228739838987E/2025-00003 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 水利、水務(wù) |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)水利局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)水利局 2025年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議,起草水利方面規(guī)范性文件,組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河流流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)供水工作。
3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出區(qū)級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)河庫和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè),發(fā)布水文水資源信息和情報(bào)預(yù)報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。按規(guī)定對(duì)其他從事水文活動(dòng)的部門進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河庫的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河(庫)長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。
8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,指導(dǎo)監(jiān)督水利工程安全運(yùn)行,組織水利工程有關(guān)驗(yàn)收工作。
9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)梁平區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室日常工作。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展全區(qū)大中型水利灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施;負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)三峽庫區(qū)對(duì)口支援等工作。
12.負(fù)責(zé)組織重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的水事糾紛,組織實(shí)施水政監(jiān)察和水行政許可、規(guī)費(fèi)征收和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
13.開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,執(zhí)行水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范,組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。
14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要河流水庫的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)科(行政審批科)、規(guī)劃建設(shè)科、水資源與水土保持科、水利與水旱災(zāi)害防御科、移民與信訪科、河長(zhǎng)科(區(qū)河長(zhǎng)辦公室)、質(zhì)量與安全監(jiān)督科、黨建辦公室。下屬11個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,分別是:區(qū)水利局本級(jí)、區(qū)河道站、區(qū)水土保持站、區(qū)水文站、區(qū)水資源站、區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站、區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理站、區(qū)水利安全管理站、區(qū)城市水源水庫管理中心、區(qū)水利工程管理中心、區(qū)水利移民工作站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)31590.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款27682.34萬元,政府性基金預(yù)算撥款3907.98萬元;收入比2024年減少49050.46萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少43575.71萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少5474.75萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)31590.32萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出1414.65萬元,衛(wèi)生健康支出358.01萬元,農(nóng)林水支出29484.4萬元,住房保障支出333.26萬元;支出比2024年減少19150.46萬元,主要是基本支出減少161.11萬元,項(xiàng)目支出減少48889.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27682.34萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27682.34萬元,比2024年減少43575.71萬元。其中:基本支出7216.39萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少161.11萬元,主要原因是人員退休,支出減少;項(xiàng)目支出20465.95萬元,主要用于國(guó)債項(xiàng)目、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、江河湖庫水系綜合整治、防汛、抗旱、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出重點(diǎn)工作,比2024年減少43414.6萬元,主要原因是國(guó)債項(xiàng)目減少。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3907.98萬元,政府性基金預(yù)算支出3907.98萬元,主要用于后扶及三峽移民補(bǔ)助、后扶項(xiàng)目工程建設(shè)等重點(diǎn)工作,比2024年減少5474.75萬元,主要原因是后扶及三峽工程后續(xù)項(xiàng)目資金減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.31萬元,比2024年減少5.98萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(guó)(境);公務(wù)接待費(fèi)9.63萬元,比2024年減少3.19萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.68萬元,比2024年減少2.79萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.35萬元,比2024年減少31.02萬元,主要原因?yàn)?/span>執(zhí)法支隊(duì)因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)至其他單位;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額26.06萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.06萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)26.06萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.06萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20465.95萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛20輛,其中應(yīng)急保障用車20輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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