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索引號 11500228739838987E/2025-00006 發文字號
主題分類 水利、水務 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區水利局 有效性
標題 重慶市梁平區水利工程管理中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228739838987E/2025-00006
發文字號
主題分類 水利、水務
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區水利局
有效性
標題 重慶市梁平區水利工程管理中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區水利工程管理中心為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。負責全區已成水庫為主的蓄水工程管理工作。組織指導村鎮供水與農村飲水安全工程建設管理工作。組織指導大中型灌排工程建設與改造工作。負責農村水能資源開發、小水電站(含水庫附屬電站)改造與水電農村電氣化工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區水利工程管理中心內設4工作部、下設10個工作站。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數4475.52萬元,其中:一般公共預算撥款4475.52萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元。收入2024增加減少12663.01萬元,主要是一般公共預算撥款減少12663.01萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數4475.52萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出428.72萬元,衛生健康支出108.95萬元,住房保障支出103.74萬元,農林水支出3834.11元。支出2024減少12663.01萬元,主要是基本支出減少28.08萬元,項目支出減少12643.93萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入4475.52萬元,一般公共預算財政撥款支出4475.52萬元,比2024減少12663.01萬元。其中:基本支出2281.48萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024減少28.08萬元,主要原因退休人員增多;項目支出2194.04萬元,主要用于水利發展資金項目等重點工作,比2024減少12643.93萬元,主要原因是減少了增發國債項目資金

重慶市梁平區水利工程管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算17.4萬元,比2024年減少0.6萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;公務接待費0.4萬元,比2024年減少0.6萬元,主要原因是嚴格控制三公經費開支,壓縮公務接待費用;公務用車運行維護費17萬元,與上年持平,比2024年減少0.00萬元,主要原因是嚴格控制三公經費開支,壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況本單位政府采購預算總額7.3萬元:政府采購貨物預算7.3萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.3萬元:政府采購貨物預算7.3萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2194.04萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛13輛,其中應急保障用車13。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:鄧利川??聯系方式:023-53234502

部門預算公開表(工程中心).xlsx


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