索引號 | 11500228739838987E/2025-00013 | 發文字號 | |
主題分類 | 水利、水務 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區水利局 | 有效性 | 有效 |
標題 | 重慶市梁平區水利移民工作站2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228739838987E/2025-00013 |
發文字號 | |
主題分類 | 水利、水務 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區水利局 |
有效性 | 有效 |
標題 | 重慶市梁平區水利移民工作站2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區水利移民工作站為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。主要為區水利局履行水利行業移民行業(含三峽水利)管理提供服務保障,負責水利(含三峽水利)移民后期扶持工程建設,項目資金管理及移民政策宣傳等工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區水利移民工作站內設機構0個。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數5256.89萬元,其中:一般公共預算撥款1348.91萬元,政府性基金預算撥款3907.98萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少6232.79萬元,主要是一般公共預算撥款減少758.04萬元,政府性基金預算撥款減少5474.75萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數5256.89萬元,其中:社會保障和就業支出61.81萬元,衛生健康支出19.88萬元,農林水支出5155.02萬元,住房保障支出20.18萬元;支出比2024年減少6232.79萬元,主要是基本支出增加7.81萬元,項目支出減少6240.6萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1348.91萬元,一般公共預算財政撥款支出 1348.91萬元,比2024年減少758.04萬元,其中:基本支出 422.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障本單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加7.81萬元,主人員正常晉升相應人員經費增加;項目支出 926.36萬元,主要用于大中型移民后期扶持工程,比2024年減少765.85萬元,主要原因是本年移民建設工程減少。
2025年政府性基金預算財政撥款收入3907.98萬元,政府性基金預算支出3907.98萬元,主要用于移民后期扶持基金、三峽庫區基金建設工程、三峽后續等重點工作,比2024年減少5474.75萬元,主要原因是本年政府基金預算工程項目減少。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1.2萬元,與上年保持一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費 1.2萬元,與上年保持一致;公務用車運行維護費0萬元,與上年保持一致;公務用車購置費0萬元,與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2587萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位無國有資產占有使用等情況。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:梁睿 ?聯系方式:17323667150