索引號 | 115002280086524761/2019-00001 | 發文字號 | |
主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2018年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發布日期 | 2019-09-30 |
索引號 | 115002280086524761/2019-00001 |
發文字號 | |
主題分類 | 統計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2018年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。梁平區統計局為區政府工作部門,主要承擔以下職責:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對街鎮社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
10.促進全區統計人才隊伍建設;組織管理全區統計專業技術資格考試 。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置。經梁平區機構編制委員會核定,我單位現有內設4科1室,分別是工業能源統計科、固定資產投資統計科、第三產業統計科、綜合核算科,辦公室(政策法規科、行政審批服務科)。下屬事業機構:梁平區社會經濟調查隊。局全部編制22個,其中,梁平區統計局行政編制9個,實有人數9人;梁平區社會經濟調查隊參公事業編制13個,實有人數13人。
2018年度局機關及調查隊有在職人員(含參公)22人,其中正處級1人,副處級3人,副調研員1人,正科級4人,副科級6人,科員6人,試用期1人;離退休7人。
(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括梁平區統計局和梁平區社會經濟調查隊(未獨立核算,在統計局核算)。
(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門2018年未涉及機構改革,機構改革在2019年實施。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1314.02萬元,支出總計1314.02萬元。收支較上年決算數增加805.71萬元、增長158.51%,主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1295.85萬元,較上年決算數增加966.25萬元,增長293.16%,主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。其中:財政撥款收入1295.85萬元,占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計891.67萬元,較上年決算數增加430.83萬元,增長93.49%,主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。其中:基本支出383.71萬元,占43.03%;項目支出507.96萬元,占56.97%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余422.35萬元,較上年決算數增加374.87萬元,增加789.53%,主要原因是結轉結余資金為第四次全國經濟普查項目經費,2019年將繼續開展第四次全國經濟普查工作。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1295.85萬元,較上年決算數增加966.25萬元,增長293.16%。主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。較年初預算數增加842.91萬元,增長186.10%。主要原因是年中追加安排第四次全國經濟普查項目經費700萬元、“四下”企業抽樣調查工作項目經費50萬元以及其他新增因素調整經費。此外,年初財政撥款結轉和結余18.17萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出891.67萬元,較上年決算數增加430.83萬元,增長93.49%。主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。較年初預算數增加391.25萬元,增長78.18%。主要原因是新增第四次全國經濟普查和五項“四下”企業抽樣調查工作。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余422.35萬元,較上年決算數增加374.87萬元,增加789.53%,主要原因是結轉結余資金為第四次全國經濟普查項目經費,2019年將繼續開展第四次全國經濟普查工作。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出793.31萬元,占88.97%,較年初預算數增加369.84萬元,增長87.34%,主要原因是全面開展第四次全國經濟普查工作,五項“四下”企業抽樣調查工作由國家統計局梁平調查隊移交到統計局。
(2)社會保障與就業支出64.87萬元,占7.28%,較年初預算數增加21.41萬元,增長49.26%,主要原因是1名退休職工因病過世,撫恤金支出17.61萬元。
(3)醫療衛生與計劃生育支出18.06萬元,占2.02%,較年初預算數增加0萬元,增長0.00%。
(4)住房保障支出15.43萬元,占1.73%,較年初預算數增加0萬元,增長0.00%。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出383.71萬元。其中:人員經費348.63萬元,較上年決算數增加68.67萬元,增長24.53%,主要原因是新增1名工作人員、1名退休職工因病過世、工資調整及考核調標等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、撫恤金等。公用經費35.08萬元,較上年決算數增加2.66萬元,增長8.20%,主要原因是新增1名工作人員。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。
(四)政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計9.21萬元,較年初預算數減少8.29萬元,下降47.37%,主要原因是在公務接待和公務用車中,開源節流、厲行節約。較上年支出數減少11.31萬元,下降55.12%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本單位2018年度未發生因公出國(境)支出。
公務車購置費0萬元,本單位2018年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.35萬元,主要用于市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.15萬元,下降57.27%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少5.55萬元,下降70.25%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費6.86萬元,主要用于接待市統計局、市經普辦到我單位調研督導統計工作、經濟普查工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.14萬元,下降42.83%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少5.77萬元,下降45.68%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,厲行節約,公務接待費大幅下降。
(三)“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待120批次1265人,其中:國內外事接待120批次,1265人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費54元,車均購置費0元,車均維護費2.35萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出35.08萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數增加2.66萬元,增長8.20%,主要原因是新增1名工作人員。
(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,涉及資金835萬元。對4個項目開展了重點績效評價,涉及資金835萬元,從評價情況來看,做到能按時按質完成全年目標工作,各項效益指標數據較好。
(二)績效目標自評結果。
居民收入和變動調查項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,居民收入和變動調查項目自評得分為100分,項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:按時按質完成人口抽樣調查工作,登記人口8725人,常住人口65.41萬人,城鎮化率為46.34%。完成率100%。
社情民意調查項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,社情民意調查項目自評得分為100分,項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:按時完成分鎮鄉、群工系統、非公人士評價主管部門、脫貧攻堅、生態文明民意調查工作,共調查問卷11329份,完成率100%。
統計方法制度改革(工業、商業和服務業調查)項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,統計方法制度改革(工業、商業和服務業調查)項目自評得分為100分,項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:按時按質完成規模以下工業抽樣調查、數字經濟調查、限額以下批零和住宿餐飲業、服務業抽樣調查工作。
第四次全國經濟普查項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,第四次全國經濟普查項目自評得分為100分,項目全年預算數為750萬元,執行數為342.8萬元,完成預算的45.7%。主要產出和效果:一是清查法人單位(不含農、林、牧、漁業)、個體經營戶較三經普有所增長,共清查法人單位(不含農、林、牧、漁業)7905戶,較三經普增長44.1%,年均增長7.6%;個體經營戶52873戶,較三經普增長92.3%、年均增長14.0%。完成率100%。二是摸清全區經濟活動主體數量,為經濟普查登記工作打下基礎。按時完成清查任務,各項技術指標達標。完成率100%。下一步改進措施,2018—2019年開展第四次全國經濟普查,2018年主要開展第四次全國經濟普查前期準備工作,做好普查方案的制定、普查區劃分與繪圖、“兩員”選聘及培訓、編制清查底冊、完成單位清查等任務。2019年開展普查登記、普查數據檢查、審核和驗收、數據質量抽查。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋聚道
本單位聯系電話:023-53222791。
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