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索引號 115002280086524761/2020-00119 發文字號
主題分類 統計 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區統計局 有效性
標題 重慶市梁平區統計局2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30 發布日期 2020-09-30
索引號 115002280086524761/2020-00119
發文字號
主題分類 統計
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區統計局
有效性
標題 重慶市梁平區統計局2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30
發布日期 2020-09-30

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?一、部門基本情況

(一)職能職責。梁平區統計局為區政府工作部門,主要承擔以下職責:

1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。

2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。

3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。

4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。

5.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。

7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。

8.對國民經濟、社會發、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對街鎮社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮、各部門進行統計工作考核。

9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。

10.促進全區統計人才隊伍建設;組織管理全區統計專業技術資格考試

11.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。經梁平區機構編制委員會核定,我單位現有內設51室,分別是工業能源統計科、固定資產投資統計科、第三產業統計科、綜合核算科、統計執法檢查科,辦公室(政策法規科)。下屬事業機構:梁平區社會經濟調查隊、梁平區統計服務中心。

局全部編制26 個,其中,梁平區統計局行政編制9個,實有人數9人;梁平區社會經濟調查隊參公事業編制13個,實有人數13人。梁平區統計服務中心,事業編制4個,實有人數0人。

局機關及調查隊現有在職人員(含參公)22人,其中正處級1人,副處級3人,副調研員1人,正科級6人,副科級6人,科員5人;離退休7人。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括梁平區統計局和梁平區社會經濟調查隊(未獨立核算,在統計局核算)。

(四)機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計833.17萬元,支出總計833.17萬元。收支較上年決算數減少480.85萬元,下降36.6%,主要原因是2018年為第四次全國經濟普查準備之年,開展業務較多。2019年經濟普查業務較2018年經濟普查業務有所減少。

2.收入情況。2019年度收入合計502.61萬元,較上年決算數減少793.24萬元,下降61.0%,主要原因是2018年為第四次全國經濟普查準備之年,開展業務較多。2019年經濟普查業務較2018年經濟普查業務有所減少。其中:財政撥款收入502.61萬元,占100.0%。此外,年初結轉和結余330.56萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計817.85萬元,較上年決算數減少73.82萬元,下降8.3%,主要原因是人口普查處于收尾階段,費用支出較2018年有所減少。其中:基本支出404.83萬元,占49.5%;項目支出413.02萬元,占50.5%

?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余15.32萬元,較上年決算數減少407.02萬元,下降96.4%,主要原因是2019年經濟普查經費使用的是上年度結轉結余資金,2019年我局厲行節約,專項統計經費結余15.33萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計833.17萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計減少480.85萬元,下降36.6%。主要原因是2018年為第四次全國經濟普查準備之年,開展業務較多。2019年經濟普查業務較2018年經濟普查業務有所減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入502.61萬元,較上年決算數減少793.24萬元,下降61.2%。主要原因是2018年為第四次全國經濟普查準備之年,開展業務較多。2019年經濟普查業務較2018年經濟普查業務有所減少。較年初預算數減少15.96萬元,下降3.1%。主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。此外,年初財政撥款結轉和結余330.56萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出817.85萬元,較上年決算數減少73.82萬元,下降8.3%。主要原因是2018年為第四次全國經濟普查準備之年,開展業務較多。2019年經濟普查業務較2018年經濟普查業務有所減少。較年初預算數減少123.07萬元,下降13.1%。主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余15.32萬元,較上年決算數減少407.02萬元,下降96.4%,主要原因是2019年經濟普查經費使用的是上年度結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出716.63萬元,占87.6%,較年初預算數減少134.41萬元,下降15.8%,主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。

2)社會保障與就業支出64.03萬元,占7.8%,較年初預算數增加11.34萬元,增長21.5%,主要原因是2019年我單位增加了一名西部志愿者,且職務職級晉升人員較多。

3)衛生健康支出19.65萬元,占2.4%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2019年度我局衛生健康支出嚴格按照年初預算數執行。

4)住房保障支出17.54萬元,占2.1%,較年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我局住房保障支出嚴格按照年初預算數執行。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出404.83萬元。其中:人員經費392.31萬元,較上年決算數增加43.68萬元,增長12.5%,主要原因是2019年我局職務職級晉升較多,且增加了一名西部志愿者。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、撫恤金等。公用經費12.52萬元,較上年決算數減少22.56萬元,下降64.3%,主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

?2019年度三公經費支出共計5.27萬元,較年初預算數減少10.63萬元,下降66.9%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算有所減少;嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少3.94萬元,下降42.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較去年有所減少。

(二)三公經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要原因是無因公出國(境)情況。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是近兩年均未產生因公出國(境)費用。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。

公務車運行維護費1.28萬元,主要用于市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.22萬元,下降71.6%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.07萬元,下降45.5%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.99萬元,主要用于接待市統計局、市經普辦到我單位調研督導統計工作、經濟普查工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.41萬元,下降65.0%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少2.87萬元,下降41.8%,主要原因是我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)三公經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待27批次378人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費105.66元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.28萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出12.54萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數減少22.54萬元,下降64.3%主要原因是部分機關運行經費在項目經費中支出。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.91萬元,較上年決算數減少4.87萬元,下降62.6%,主要原因是經濟普查會議、培訓主要集中在2018年開展,2019年會議培訓有下降。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.56萬元,較上年決算數減少2.67萬元,下降26.1%,主要原因是經濟普查會議、培訓主要集中在2018年開展,2019年會議培訓有下降。

(二)國有資產占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金413.02萬元。從評價情況來看,做到能按時按質完成全年目標工作,各項效益指標數據較好。

(二)績效自評結果

?1.績效目標自評表

第四次全國經濟普查項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,第四次全國經濟普查項目自評得分為100分,項目全年預算數為312.52萬元,執行數為312.52萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:2019年經濟普查結果顯示,2018年末,全區共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位6834個,與2013年第三次全國經濟普查相比,增長60.4%;產業活動單位7597個,增長45.0%;個體經營戶52748個,增長74.4%(績效目標自評表見附件)。?

?2.績效自評報告或案例(見附件)

(三)重點績效評價結果

本單位沒有重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?? 聯系人:萬林??????????????????????????? 聯系方式:53222791?????

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附件1

2019年度項目績效目標自評表

轉移支付名稱

第四次全國經濟普查

自評總分(分)

100

業務主管部門

重慶市梁平區統計局

聯系人

及電話

萬林53222791 

項目資金(萬元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

執行率(%)

執行率得分(分)

0

312.52

312.52

100

100

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

2018—2019年開展第四次全國經濟普查,2019年主要開展第四次全國經濟普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務。

全面完成現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務,取得重大成果和顯著成效。

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

得分系數

(%)

權重

(分)

指標得分

(分)

產出數量指標

普查法人單位(不含農、林、牧、漁業)、個體經營戶較三經普有所增長

普查結果顯示,2018年末,全區共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位6834個,與2013年第三次全國經濟普查相比,增長60.4%;產業活動單位7597個,增長45.0%;個體經營戶52748個,增長74.4%。

100%

18

18

發展效益指標

查實全區經濟活動主體數量,全面呈現梁平區五年來經濟發展成效。

按時完成普查登記任務,各項技術指標達標。

100%

18

18

風險控制指標

嚴控普查對象信息泄露

在普查登記時嚴格加強保密措施,未發生泄密情況。

100%

18

18

社會效益指標

查實第二產業和第三產業各類經濟活動主體的基本情況

按時完成經濟普查登記、數據審核評估和匯總發布等任務。

100%

18

18

企業滿意度指標

積極配合經濟普查工作。

調查對象配合調查、滿意度高。

100%

18

18

未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明











附件2

項目資金績效自評報告

(第四次全國經濟普查)

?

一、績效目標分解下達情況

(一)上級財政資金預算和績效目標情況。

上級財政資金0萬元。

(二)區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

區級資金安排2019年預算0萬元,上年結轉結余312.52萬元,全年預算數312.52萬元。區統計局2019年全面完成經濟普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務,取得重大成果和顯著成效。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。項目資金到位312.52萬元,到位率100.0%

2.項目資金執行情況分析。項目資金執行312.52萬元,執行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算,資金使用效率高,財務資料完善。

(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)

1.產出指標完成情況分析。2019年經濟普查結果顯示,2018年末,全區共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位6834個,與2013年第三次全國經濟普查相比,增長60.4%;產業活動單位7597個,增長45.0%;個體經營戶52748個,增長74.4%

2.效益指標完成情況分析。

1)社會效益。按時完成經濟普查登記、數據審核評估和匯總發布等任務。

2)發展效益。按時完成普查登記任務,各項技術指標達標。

3.風險控制指標完成情況分析。在普查登記時嚴格加強保密措施,未發生泄密情況。

4.企業滿意度指標完成情況分析。調查對象配合調查、滿意度高。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

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四、績效自評結果擬應用和公開情況

了解資金支出的績效狀況,進一步加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據績效評價結果,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平,降低支出與行政運行成本,增強支出責任,提高支出效率。按照要求公開。


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