索引號 | 115002280086524761/2021-00026 | 發文字號 | |
主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2020年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2021-09-30 | 發布日期 | 2021-09-30 |
索引號 | 115002280086524761/2021-00026 |
發文字號 | |
主題分類 | 統計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2020年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2021-09-30 |
發布日期 | 2021-09-30 |
?????一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區統計局是區政府工作部門,主要承擔以下職責:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對街鎮社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
10.促進全區統計人才隊伍建設;組織管理全區統計專業技術資格考試 。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
經梁平區機構編制委員會核定,我單位現有內設5科1室,分別是工業能源統計科、固定資產投資統計科、第三產業統計科、綜合核算科、統計執法檢查科,辦公室(政策法規科)。下屬事業機構:梁平區社會經濟調查隊、梁平區統計服務中心。
局全部編制26 個,其中,梁平區統計局行政編制9個,實有人數8人;梁平區社會經濟調查隊參公事業編制13個,實有人數12人。梁平區統計服務中心,事業編制4個,實有人數0人。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括梁平區統計局、梁平區社會經濟調查隊(未獨立核算,在統計局核算)、梁平區統計服務中心(未獨立核算,在統計局核算)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計862.7萬元,支出總計862.7萬元。收支較上年決算數增加29.53萬元、增長 3.5%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作。
2.收入情況。2020年度收入合計847.38萬元,較上年決算數增加344.77萬元,增長68.6%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,專項經費收入增加。其中:財政撥款收入847.38萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余15.33萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計862.7萬元,較上年決算數增加44.85萬元,增長5.5%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作。其中:基本支出 411.21萬元,占47.7%;項目支出451.49萬元,占52.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數減少15.32萬元,下降100.0%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,統籌使用了上年度結轉結余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計862.7萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加29.53萬元,增長3.5%。主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,專項經費收支增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入847.38萬元,較上年決算數增加344.77萬元,增長68.6%。主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,項目資金增加。較年初預算數減少69.01萬元,下降7.5%。主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。此外,年初財政撥款結轉和結余15.32萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出862.7萬元,較上年決算數增加44.85萬元,增長5.5%。主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作。較年初預算數減少53.69萬元,下降5.9%。主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少15.33萬元,下降100.0%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,統籌使用了上年度結轉結余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出779.93萬元,占90.4%,較年初預算數減少55.71萬元,下降6.7%,主要原因是本單位倡導節約的原則,在工作中盡量節約開支。
(2)社會保障與就業支出43.54萬元,占5.0%,較年初預算數增加2.03萬元,增長4.9%,主要原因是按政策增支。
(3)衛生健康支出20.08萬元,占2.3%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2020年度我局衛生健康支出嚴格按照年初預算數執行。
(4)住房保障支出19.15萬元,占2.2%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2020年度我局住房保障支出嚴格按照年初預算數執行。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出411.21萬元。其中:人員經費357.79萬元,較上年決算數減少34.5萬元,下降8.8%,主要原因是2020年實有在職人數較2019年減少2人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、撫恤金等。公用經費53.42萬元,較上年決算數增加40.88萬元,增長326.0%,主要原因是2020年全面開展第七次全國人口普查工作。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計6.41萬元,較年初預算數減少2.99萬元,下降31.8%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出數較預算數有所減少。較上年支出數增加1.14萬元,增長21.6%,主要原因是2020年全面開展人口普查工作,公務車運行維護費增加。
(二)“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是無因公出國(境)情況。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是未產生因公出國(境)費用。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是近兩年均未產生因公出國(境)費用。
公務車購置費0萬元,主要是2020年未購置車輛。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是未購置車輛。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是近兩年均未產生公務車購置費用。
公務車運行維護費2.47萬元,主要用于市內因公出行、統計業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬元,下降1.2%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,實際公務用車運行維護費較預算數減少。較上年支出數增加1.19萬元,增長93.0%,主要原因是2020年全面開展第七次全國人口普查工作,公務車使用頻率較高,相應的公務用車運行維護費提高。
公務接待費3.94萬元,主要用于接待市統計局、市人普辦到我單位開展國家統計督察、調研統計工作及第七次全國人口普查工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.96萬元,下降42.9%;較上年支出數減少0.05萬元,下降1.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待12批次395人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費99.72元,車均購置費0萬元,車均維護費2.47萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出53.42萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加40.88萬元,增長326.0%,主要原因是2020年全面開展了第七次全國人口普查工作,日常機關運行經費增加。
本年度會議費支出6.14萬元,較上年決算數增加3.23萬元,增長111.0%,主要原因是2020年接受國家統計督查及全面開展第七次全國人口普查,開展業務培訓會議較多。本年度培訓費支出 8.66萬元,較上年決算數增加1.1萬元,增長14.6%,主要原因是2020年接受國家統計督查以及全面開展第七次全國人口普查,開展業務培訓較多。
(二)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額57.21萬元,其中:政府采購貨物支出21.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購第七次全國人口普查車載廣告宣傳服務、采購第七次全國人口普查辦公電腦以及手提包等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評2項,涉及資金451.49萬元,從評價情況來看,全年目標工作按時按質完成,各項效益指標數據較好。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
績效目標自評表見附件1。
2.績效自評報告或案例
績效自評報告或案例見附件2。
(三)重點績效評價結果
本單位沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:劉紹琳??????????????????????????? 聯系方式:53222791
附件1
部門整體績效自評表
主管 |
重慶市梁平區統計局 |
財務 |
辦公室 |
自評總分(分) |
100 | |||||||||||
部門聯系人 |
劉紹琳 |
聯系電話 |
53222791 | |||||||||||||
部門預算執行情況 |
預算 |
年初 |
全年(調整) |
全年執行數 |
執行率(%) |
執行率 |
執行率 | |||||||||
916.39 |
862.7 |
862.7 |
100 |
10 |
100 | |||||||||||
當年 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
1.開展第七次全國人口普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等任務。? |
1.開展第七次全國人口普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等任務。? |
1.順利完成第七次人口普查相關工作,取得較好成效。 | ||||||||||||||
績效 |
指標 |
計量 |
指標性質 |
年初 |
調整 |
全年 |
得分 系數(%) |
指標權重 |
指標 得分(分) |
是否核心指標 | ||||||
產出數量指標 |
無 |
達標 |
順利完成人口普查、民意調查工作、抽樣調查工作。 |
順利完成人口普查、民意調查工作、抽樣調查工作。 |
1.第七次全國人口普查順利完成。 |
100 |
18 |
18 |
是 | |||||||
發展效益指標 |
無 |
達標 |
做好二、三產業有關統計調查 |
做好二、三產業有關統計調查 |
按時完成二、三產業相關統計工作。 |
100 |
18 |
18 |
是 | |||||||
風險控制指標 |
無 |
達標 |
嚴控普查對象、調查單位信息泄露。 |
嚴控普查對象、調查單位信息泄露。 |
在調查中嚴格加強保密措施,未發生信息泄露等異常情況。 |
100 |
18 |
18 |
是 | |||||||
社會效益 |
無 |
達標 |
查實各類經濟活動主體的基本情況。 |
查實各類經濟活動主體的基本情況。 |
查實區內各類經濟活動主體的基本情況。 |
100 |
18 |
18 |
是 | |||||||
經濟效益指標 |
無 |
達標 |
實施有效的人口管理和調控,實施科學的產業發展預測。 |
實施有效的人口管理和調控,實施科學的產業發展預測。 |
逐步解決人口資源環境矛盾;開展經濟形勢研判30余次,為促進經濟平穩運行提供了決策支持。 |
100 |
18 |
18 |
是 | |||||||
說明 |
無 | |||||||||||||||
附件2
項目績效自評表
項目 |
專項統計業務 (綜合統計及人口普查業務) |
項目編碼 |
12700020206432 |
自評 |
100 | ||||||||
主管 |
重慶市梁平區統計局 |
財務科室 |
辦公室 |
項目聯系人 |
劉紹琳 |
聯系電話 |
53222791 | ||||||
項目資金(萬元) |
年度 |
年初 |
全年 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 |
執行率 | ||||||
495 |
434.79 |
434.79 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
當年 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
1.2020年主要開展第七次全國人口普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務。? |
1.2020年主要開展第七次全國人口普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務。? |
1.2020年順利完成現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務。 | |||||||||||
績效 |
指標 |
計量 |
指標 |
年初指標值 |
調整指標值 |
全年 |
得分 |
指標 |
指標得分 |
是否核心指標 | |||
產出數量指標 |
無 |
達標 |
1.普查全區人口分布情況。?? |
1.普查全區人口分布情況。?? |
1.全面完成第七次全國人口普查。 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||
發展效益指標 |
無 |
達標 |
查實全區人口情況。 |
查實全區人口情況。 |
按時完成各階段普查工作任務,全區各項民生工作滿意度繼續提升。 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||
風險控制指標 |
無 |
達標 |
嚴控普查各個關鍵環節嚴防信息泄露。 |
嚴控普查各個關鍵環節嚴防信息泄露。 |
各關鍵調查環節總體可控,未發生信息泄露等異常情況。 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||
社會效益指標 |
無 |
達標 |
全面查清我區2010年以來人口變化和發展趨勢。 |
全面查清我區2010年以來人口變化和發展趨勢。 |
按時完成人口普查相關工作,全面摸清我區人口情況。 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||
經濟效益指標 |
無 |
達標 |
為促進經濟平穩運行提供決策支持。 |
為促進經濟平穩運行提供決策支持。 |
促進經濟平穩運行提供決策支持。 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||
說明 |
無 | ||||||||||||
附件3
項目資金績效自評報告
(專項統計業務)
一、績效目標分解下達情況
(一)上級財政資金預算和績效目標情況。
上級財政資金0萬元。
(二)區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
區級資金安排預算434.79萬元。
1.2020年主要開展了第七次全國人口普查現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務。全面完成現場登記、事后質量抽查、匯總評估等各項任務,取得重大成果和顯著成效。
2.全面完成限下抽樣調查任務,確保數據質量,真實準確反映全區商貿經濟發展狀況,按時按質完成規上規下工業調查、數字經濟調查工作、社情民意調查工作等。?
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位434.79萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。項目資金執行434.79萬元,執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算,資金使用效率高,財務資料完善。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1.產出指標完成情況分析。
據第七次全國人口普查結果顯示,我區常住人口64.53萬人,常住人口城鎮化率50.13%。抽取規模以下服務業32戶,限額以下批發零售業和住宿餐飲業58戶。共調查問卷5995份,全區基本公共服務滿意達86.72%,群眾安全感指數達93.77%,生態環境滿意度達74.33%,營商環境萬家企業滿意度分鄉鎮90.32%、分主管部門均達到86%以上。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。調查對象配合調查、滿意度高,為促進經濟平穩運行提供決策支持。
(2)社會效益。按時完成人口普查登記、數據審核評估和匯總,全面摸清我區人口情況。按時按質完成了各項統計調查任務。全區各項民生工作滿意度繼續提升。
(3)發展效益。按照人口普查方案要求,按時完成各階段普查工作任務。民意調查服務質量、服務水平不斷提高。
3.風險控制指標完成情況分析。在調查中嚴格加強保密措施,嚴格保守普查登記中掌握的普查信息,各關鍵調查環節總體可控,未發生信息泄露等異常情況。
4. 滿意度指標完成情況分析。
調查對象配合調查、滿意度高,全區各項民生工作滿意度繼續提升。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
績效目標自評得分100分,未偏離績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
了解資金支出的績效狀況,進一步加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據績效評價結果,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平,降低支出與行政運行成本,增強支出責任,提高支出效率。按照要求公開。
附件下載: