索引號 | 115002280086524761/2022-00021 | 發文字號 | |
主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2021年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-09-30 | 發布日期 | 2022-09-30 |
索引號 | 115002280086524761/2022-00021 |
發文字號 | |
主題分類 | 統計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2021年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2022-09-30 |
發布日期 | 2022-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區統計局是區政府工作部門,主要承擔以下職責:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對街鎮社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
10.促進全區統計人才隊伍建設;組織管理全區統計專業技術資格考試 。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
經梁平區機構編制委員會核定,我局現內設5科1室,分別是工業能源統計科、固定資產投資統計科、第三產業統計科、綜合核算科、統計執法檢查科,辦公室(政策法規科)。下屬事業機構:梁平區社會經濟調查隊、梁平區統計服務中心。
局全部編制26 個,其中:梁平區統計局行政編制9個、實有人數9人;梁平區社會經濟調查隊參公事業編制13個、實有人數8人;梁平區統計服務中心事業編制4個、實有人數2人。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括梁平區社會經濟調查隊(未獨立核算,在統計局核算)、梁平區統計服務中心(未獨立核算,在統計局核算)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計567.89萬元,支出總計567.89萬元。收支較上年決算數減少294.81萬元、下降34.2%,主要原因是2021年收支的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少且無年初結轉結余。
2.收入情況。2021年度收入合計567.89萬元,較上年決算數減少279.49萬元,下降33.0%,主要原因是2021年撥付的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少。其中:財政撥款收入567.89萬元,占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計567.89萬元,較上年決算數減少294.81萬元,下降34.2%,主要原因是2021年支出的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少且無年初結轉結余。其中:基本支出435.31萬元,占76.7%;項目支出132.58萬元,占23.3%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2021年度無結轉結余,與上年決算數一致。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計567.89萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少294.81萬元,下降34.2%。主要原因是2021年收支的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少且無年初結轉結余。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入567.89萬元,較上年決算數減少279.49萬元,下降33.0%。主要原因是2021年撥付的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少。較年初預算數減少64.42萬元,下降10.2%。主要原因是專項項目撥付金額減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出567.89萬元,較上年決算數減少294.81萬元,下降34.2%。主要原因是2021年支出的第七次全國人口普查工作相關項目經費較2020年減少。較年初預算數減少64.42萬元,下降10.2%。主要原因是本部門進一步加強單位財務管理、嚴肅財經紀律、提高資金使用效益、在工作開展中盡量節約開支。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2021年與2020年都沒有結轉結余情況。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出435.2萬元,占76.6%,較年初預算數減少103.85萬元,下降19.3%,主要原因是本部門進一步加強單位財務管理、嚴肅財經紀律、提高資金使用效益、在工作開展中盡量節約開支。
(2)教育支出0萬元,占0.0%,較年初預算數減少0.04萬元,下降100.0%,主要原因是年末做了功能科目調整。
(3)社會保障與就業支出94.5萬元,占16.7%,較年初預算數增加39.46萬元,增長71.7%,主要原因一是年中執行時增加了行政單位離退休人員的健康休養費以及退休職工的一次性補貼;二是政策性增資、保險及公積金基數增加。
(4)衛生健康支出19.53萬元,占3.4%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2021年度本部門衛生健康支出嚴格按照年初預算數執行。
(5)住房保障支出18.66萬元,占3.3%,較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2021年度本部門住房保障支出嚴格按照年初預算數執行。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出435.31萬元。其中:人員經費399.2萬元,較上年決算數增加41.41萬元,增長11.6%,主要原因一是增加退休職工去世喪葬費及一次性撫恤金、退休人員一次性補貼支出及退休人員職業年金入庫支出等;二是人員政策性增資、社保及公積金基數調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、撫恤金等。公用經費36.11萬元,較上年決算數減少17.31萬元,下降32.4%,主要原因是2021年印刷費、差旅費減少以及節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計5.94萬元,較年初預算數減少3.06萬元,下降34.0%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出數較預算數有所減少。較上年支出數減少0.46萬元,下降7.2%,主要原因是嚴肅財經紀律、節約開支。
(二)“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2021年度無因公出國(境)情況;較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2021年度無因公出國(境)情況,與上年一致。
公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2021年度未購置公務車;較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2021年度未購置車輛,與上年一致。
公務車運行維護費2.46萬元,主要用于市內因公出行、統計業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.04萬元、下降1.6%,主要原因是加強預算管理、嚴格規范公務用車管理;較上年支出數減少0.01萬元、下降0.4%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,實際公務用車運行維護費較預算數減少。
公務接待費3.48萬元,主要用于接待市統計局到我局開展統計督察、調研統計工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.02萬元,下降46.5%,主要原因是嚴格執行公務接待管理制度;較上年支出數減少0.46萬元,下降11.7%,主要原因是本部門嚴格執行公務接待管理制度,嚴格執行公務接待標準,嚴格控制接待范圍和陪餐人數,公務接待費下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待13批次403人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費86.40元,車均購置費0萬元,車均維護費2.46萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出4.25萬元,較上年決算數減少1.89萬元,下降30.8%,主要原因是本部門2021年度會議次數減少、會議規模減小以及嚴格執行會議費管理制度。本年度培訓費支出6.98萬元,較上年決算數減少1.68萬元,下降19.4%,主要原因是本部門嚴格執行培訓審批程序和培訓費開支范圍。
(二)機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出36.11萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少17.31萬元,下降32.4%,主要原因是2021年印刷費、差旅費減少以及節約開支。
(三)國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額25.13萬元,其中:政府采購貨物支出25.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額25.13萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額25.13萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購1%人口抽樣調查入戶禮品6.23萬元;網絡安全設備采購7.5萬元;購買辦公便攜式計算機11.4萬元。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對部門整體和3個項目開展了績效自評,其中以填報自評表形式開展自評3項,涉及資金132.58萬元。 ?
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
公開范圍。部門整體績效自評表、項目資金績效目標自評表。
公開內容。部門整體績效目標自評表見附件1,項目資金績效目標自評表見附件2。
2.績效自評報告或案例
本部門2021年度沒有委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
社情民意調查項目執行率偏低的主要原因是開展的2021年度基本公共服務滿意度調查在2021年度未完成結算,故影響了項目執行率;第七次全國人口普查項目執行偏差主要原因是第七次全國人口普查課題未實施完成、未結算。
(三)重點績效評價結果
本部門2021年度沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:劉紹琳 ????????????????聯系方式:53222791
附件1:部門整體績效目標自評表
附件2:項目資金績效目標自評表
附件1
部門整體績效目標自評表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
部門名稱 |
重慶市梁平區統計局 |
自評總得分 |
100分 | |||||||||
聯系人 |
劉紹琳 |
聯系電話 |
023-53222791 | |||||||||
全年預算執行情況(萬元) |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數(部門決算數) |
執行率權重分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
632.31 |
567.89 |
567.89 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
1.嚴格按照統計制度的要求,按時按質完成了統計月報、季報、年報的采集、處理和上報。 | |||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析 | |
產出指標 |
數量指標 |
指標1:常住人口數、城鎮化率 |
萬人、% |
定量指標 |
保質保量完成2021年全區人口變動抽樣調查工作。 |
2021年全區常住人口64.53萬人,城鎮化率51.08%。 |
15 |
100% |
15 |
|||
指標2:針對性提高統計分析 |
篇 |
= |
10 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
質量指標 |
指標1:上報數據真實可靠 |
無 |
定性指標 |
確保相關調查單位上報數據真實可靠。 |
通過即報即審,平臺及電話查詢,實地調研走訪等形式,確保了相關數據的采集質量,真實及準確反映了全區相關產業經濟發展狀況。 |
15 |
100% |
15 |
||||
時效指標 |
指標1:數據采集及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||||
指標2:數據報送及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指標 |
社會效益指標 |
指標1:提供優質統計服務 |
無 |
定性指標 |
撰寫統計分析報告、統計分析建議。 |
撰寫統計分析報告15篇以及“短平快”的統計分析建議若干篇 |
10 |
100% |
10 |
|||
生態效益指標 |
指標1:能源統計監測 |
無 |
定性指標 |
做好能源統計監測和分析工作。 |
2021年我區規上工業能耗29.15萬噸標準煤,下降4.3%,較全市下降9.8個百分點,節能降耗工作成效顯著。 |
10 |
100% |
10 |
||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
指標1:解答報表問題,宣傳惠企政策 |
無 |
定性指標 |
幫助報表單位解決報表過程中遇到的問題,宣傳相關惠企政策。 |
耐心細致地解答了報表過程中遇到的問題,服務對象很滿意。 |
10 |
100% |
10 |
|||
績效指標總分 |
90 |
90 |
附件2
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
項目名稱 |
統計方法制度改革(工業、商業、服務業調查) |
主管部門 |
重慶市梁平區統計局 | |||||||||
實施單位 |
重慶市梁平區統計局 |
自評總得分 |
100分 | |||||||||
項目資金(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率權重分值 |
執行率(%) |
執行率得分 | ||||||
總數 |
其中:財政資金 |
總數 |
其中:財政資金 |
總數 |
其中:財政資金 | |||||||
50 |
50 |
41 |
41 |
41 |
41 |
10 |
100% |
10 | ||||
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
按照統計調查制度要求,及時完成統計月報、季報、年報的采集、處理和上報,做好全區經濟社會統計數據分析和質量評估工作,做好地區生產總值統計工作,做好統計基層基礎規范化工作。 |
按時按質完成了規上規下工業調查和數字經濟調查工作,全面完成了限下抽樣調查任務,提高了統一調查數據質量,真實準確反映了全區商貿經濟發展狀況。 | |||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量 單位 |
指標 性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析 | |
產出指標 |
數量指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
按時按質完成規上工業一套表調查、規模以下工業抽樣調查、數字經濟調查工作。 |
2021年全區實現工業增加值172.9億元,增長11.2%,其中規上工業增加值增速13.5%,規下工業增加值增速10.5%。數字產業實現增加值18.5億元,增長28.2%。 |
10 |
100% |
10 |
|||
指標2: |
戶 |
定量指標 |
1.抽取規模以下服務業32戶。2.限額以下批發零售業和住宿餐飲業58戶。 |
抽取規模以下服務業32戶,限額以下批發零售業和住宿餐飲業58戶。 |
10 |
100% |
10 |
|||||
質量指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
確保相關調查單位上報數據真實可靠。 |
通過即報即審,平臺及電話查詢,實地調研走訪等形式,確保了相關數據的采集質量,真實及準確反映了全區相關產業經濟發展狀況。 |
10 |
100% |
10 |
||||
時效指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
按時完成。 |
按時按質完成了規上規下工業調查和數字經濟調查工作,提高了統一調查數據質量。 |
10 |
100% |
10 |
||||
指標2: |
無 |
定性指標 |
查實限額以下批發零售業和住宿餐飲業、規下服務業抽樣單位活動情況。 |
在規定時間內,按時完成了規下服務業及限下商貿業各項調查任務。 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指標 |
經濟效益指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
做好規上工業財務報表統計監測分析工作。 |
2021年,我區規上工業企業價格上升較快,企業成本持續增加。利潤總額18.9億元、下降7.5%,每百元營業收入中的成本為81.6元、同比增加2.5元,總資產周轉天數35.7天、較同期增加0.5天,資產負債率35.7%,較同期上升0.5個百分點。 |
10 |
100% |
10 |
|||
社會效益指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
做好規上規下工業、數字經濟測算分析,為全區工業經濟發展提供決策支持。 |
撰寫統計分析6篇,統計信息8篇及相關報告十余篇。 |
10 |
100% |
10 |
||||
生態效益指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
做好能源統計監測和分析工作。 |
2021年我區規上工業能耗29.15萬噸標準煤,下降4.3%,較全市下降9.8個百分點,節能降耗工作成效顯著。 |
10 |
100% |
10 |
||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
指標1: |
無 |
定性指標 |
幫助企業解決報表過程中遇到的問題,宣傳升規等相關惠企政策。 |
2021年共有6家工業企業升規成功。 |
10 |
100% |
10 |
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績效指標總分 |
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