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索引號 11500228MB16924404/2025-00001 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區退役軍人事務局 有效性
標題 重慶市梁平區退役軍人事務局2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB16924404/2025-00001
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區退役軍人事務局
有效性
標題 重慶市梁平區退役軍人事務局2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。按政策在職能職責范圍內組織開展退役軍人權益維護和撫恤優待等工作。負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織開展全區擁軍優屬工作。負責烈士及烈士紀念活動等工作,承辦區內烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關文件要求做好職能職責內的其他事宜,完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區退役軍人事務局內設4個機構室,分別是辦公室、擁軍優撫科、思想政治和權益維護科、移交安置和就業創業科下設二級預算單位4個,分別是:重慶市梁平區退役軍人事務局本級、重慶市梁平區軍隊離休退休干部服務管理中心、重慶市梁平區退役軍人服務中心、重慶市梁平區烈士紀念設施保護管理中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數17189.48萬元,其中:一般公共預算撥款17189.48萬元,收入2024增加1283.5萬元,主要是一般公共預算撥款增加1283.5萬元

(二)支出預算:2025年年初預算數17189.48萬元,其中:社會保障和就業支出16227.2萬元,衛生健康支出929.43萬元,住房保障支出32.85萬元;支出2024增加1283.5萬元,主要是基本支出增加67.58萬元,項目支出增加1215.92萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入17189.48萬元,一般公共預算財政撥款支出17189.48萬元,比2024年增加1283.5萬元。其中:基本支出534.81萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加67.58萬元,主要原因是養老保險和職業年金等保險繳費增加;項目支出16654.67萬元,主要用于自主就業退役士兵一次性經濟補助,部分退役士兵再就業幫扶等重點工作,比2024年增加1215.92萬元,主要原因是優撫類項目調標等

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算3.86萬元,與上年保持一致,主要原因是厲行節約,嚴格落實過緊日子要求。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費1.36萬元,與上年保持一致,公務用車運行維護費2.5萬元,與上年保持一致;公務用車購置費0萬元,與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費66.86萬元,2024增加8.08萬元,主要原因為公務活動增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款16654.67萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:夏蕓蕓 ?聯系方式:023-53235389



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