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索引號 11500228MB16924404/2025-00002 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)退役軍人事務局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)退役軍人事務局(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB16924404/2025-00002
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)退役軍人事務局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)退役軍人事務局(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。按政策在職能職責范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護和撫恤優(yōu)待等工作。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及烈士紀念活動等工作,承辦區(qū)內(nèi)烈士紀念設(shè)施保護事宜,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責內(nèi)的其他事宜,完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)退役軍人事務局(本級)內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)科室,分別是辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù)16429.74萬元,其中:一般公共預算撥款16429.74萬元;收入2024增加1175.95萬元,主要是一般公共預算撥款增加1175.95萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數(shù)16429.74萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出15495.81萬元,衛(wèi)生健康支出915.73萬元,住房保障支出18.2萬元;支出2024增加1175.95萬元,主要是基本支出增加35.69萬元,項目支出增加1140.27萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入16429.74萬元,一般公共預算財政撥款支出16429.74萬元,比2024年增加1175.95萬元。其中:基本支出252.94萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加35.69萬元,主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等保險繳費增加;項目支出16176.8萬元,主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、部分退役士兵再就業(yè)幫扶等重點工作,比2024年增加1140.27萬元,主要原因是優(yōu)撫類項目調(diào)標等。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算1.36萬元,與上年保持一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致公務接待費1.36萬元,與上年保持一致主要原因是厲行節(jié)約,嚴格落實過緊日子要求;公務用車運行維護費0萬元,與上年保持一致;公務用車購置費0萬元,與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費33.88萬元,2024增加4.86萬元,主要原因為公務活動增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款16176.8萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯(lián)系人:夏蕓蕓??聯(lián)系方式:023-53235389


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