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索引號 11500228762683960Y/2021-00002 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區信訪辦 有效性
標題 重慶市梁平區信訪辦公室2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30 發布日期 2021-03-30
索引號 11500228762683960Y/2021-00002
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區信訪辦
有效性
標題 重慶市梁平區信訪辦公室2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30
發布日期 2021-03-30

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責處理區內外群眾來信、來訪;向區委、區政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調查研究,提出建議。

2.承辦區委、區政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示的落實情況;向鄉鎮(街道)黨委政府和區級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項;協調處理群眾到區委、區政府上訪;檢查、協調區級部門和鄉鎮(街道)的信訪工作。

4.指導全區信訪業務工作;總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5.了解并掌握信訪工作隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓。

6.對信訪信息進行篩選、上報和反饋,對重要信訪問題開展調查研究,提出處理意見,供領導決策參考。

7.負責收集、征集、采納人民群眾建議。

8.負責區信訪工作聯席會議的日常工作,督促落實聯席會議決定的事項。

9.完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區信訪辦公室下設6個科室,分別是綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩定協調科及梁平區信訪信息中心(事業編制)。行政編制12名,設主任1名、副主任3名;科級領導職數5名。信訪信息中心編制數10名。2020年末實有在編在崗人員20名(行政實有編制人數10名),退休人員1名。

下屬事業單位梁平區信訪信息中心未獨立核算,納入本部門預算一并公開。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數602.79萬元,其中:一般公共預算撥款602.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年增加17.71萬元,主要是基本支出預算增加32.71萬元,項目支出預算減少15.00萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數602.79萬元,其中:一般公共服務支出預算523.97萬元,教育支出預算0.49萬元,社會保障和就業支出預算39.56萬元,衛生健康支出預算18.92萬元,住房保障支出預算19.85萬元。支出預算較2020年增加17.71萬元,主要是基本支出預算增加32.71萬元,項目支出預算減少15.00萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入602.79萬元,一般公共預算財政撥款支出602.79萬元,比2020年增加17.71萬元。其中:基本支出385.79萬元,比2020年增加32.71萬元,主要原因是單位人員變動,增加調入人員,經費增加等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出217.00萬元,比2020年減少15.00萬元,主要原因是2021年取消了2020年已建設完成的“將視頻信訪系統延伸到鄉鎮街道”項目,項目支出主要用于信訪穩定工作經費和維穩專網運行維護費等重點工作。

重慶市梁平區信訪辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算30.23萬元,比2020年減少3.35萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費25.23萬元,比2020年減少3.35萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費5.00萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是2021年與2020年公務用車支出沒有大的變動;公務用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費51.87萬元,比上年增加1.23萬元,主要原因為單位人員變動,增加調入人員,經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額61.00萬元:政府采購貨物預算36.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算25.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購61.00萬元:政府采購貨物預算36.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算25.00萬元。

3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款217.00萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至202012月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛、應急維穩用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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