索引號 | 11500228762683960Y/2025-00002 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室(本級)2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228762683960Y/2025-00002 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)信訪辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室(本級)2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責處理區(qū)內(nèi)外群眾來信、來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調查研究,提出建議。
2、承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示的落實情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3、協(xié)調處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項;協(xié)調處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。
4、指導全區(qū)信訪業(yè)務工作;總結推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握信訪工作隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓。
6、對信訪信息進行篩選、上報和反饋,對重要信訪問題開展調查研究,提出處理意見,供領導決策參考。
7、負責收集、征集、采納人民群眾建議。
8、負責區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實聯(lián)席會議決定的事項。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)信訪辦公室下設5個科室,分別是綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩(wěn)定協(xié)調科。行政編制12名,設主任1名、副主任3名;科級領導職數(shù)5名。2024年末實有在編在崗人員12名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)512.20萬元,其中:一般公共預算撥款512.20萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少16.22萬元,主要是一般公共預算撥款減少16.22萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)512.20萬元,其中:一般公共服務支出437.78萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出35.34萬元,衛(wèi)生健康支出16.48萬元,住房保障支出22.60萬元;支出比2024年減少16.22萬元,主要是基本支出減少26.22萬元,項目支出增加10.00萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入512.20萬元,一般公共預算財政撥款支出512.20萬元,比2024年減少16.22萬元。其中:基本支出305.2萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少22.60萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少;項目支出207.00萬元,主要用于信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費和維穩(wěn)專網(wǎng)運行維護費等重點工作,比2024年增加10.00萬元,主要原因是化解信訪積案需要,市信訪辦下?lián)?0.00萬元信訪維穩(wěn)經(jīng)費。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算6.50萬元,比2024年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費4.00萬元,比2024年減少1.00萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2025年與2024年公務用車支出沒有大的變動;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費41.96萬元,比上年減少3.91萬元,主要原因為人員減少,日常公用經(jīng)費減少。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額?0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款207.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應急維穩(wěn)用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。??
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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????單位預算公開聯(lián)系人:曹敏???聯(lián)系方式023-53222449