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索引號 11500228MB1958632Q/2020-00039 發(fā)文字號
主題分類 應(yīng)急管理 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)應(yīng)急局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30 發(fā)布日期 2020-09-30
索引號 11500228MB1958632Q/2020-00039
發(fā)文字號
主題分類 應(yīng)急管理
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)應(yīng)急局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30
發(fā)布日期 2020-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐梁部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.組織協(xié)調(diào)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央、市級下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓(xùn)等綜合性工作。

14.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

15.制定水旱災(zāi)害涉及民生方面的,以及森林火災(zāi)、地震和地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的采購、儲運(yùn)和管理,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局下設(shè)3個直屬單位,分別是安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊、自然災(zāi)害應(yīng)急救援中心、應(yīng)急救援指揮中心(掛安全生產(chǎn)考試中心牌子)、礦管中心;內(nèi)設(shè)9個科室,分別是辦公室(規(guī)劃財務(wù)科)、應(yīng)急指揮中心(綜合應(yīng)急管理科)、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、自然災(zāi)害救援科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、救災(zāi)和物資保障科、政策法規(guī)科(行政審批科)。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部位無二級預(yù)算單位,各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、科室全部納入本部門2019年度決算。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:在2019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,在原梁平區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的基礎(chǔ)上,整合了林業(yè)、水務(wù)、國土的部分職能職責(zé)。財政財務(wù)以原安監(jiān)局財政財務(wù)為基礎(chǔ),項目結(jié)余為原安監(jiān)局項目結(jié)余,增加了自然災(zāi)害救援等專項資金。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門收入全為財政撥款,無其它收入,2019年度財政撥款收入總計1293.63萬元,上年項目結(jié)余195.05萬元,支出總計1420.18萬元,使用上年項目結(jié)余195.05萬元,年終項目結(jié)余68.5萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計1,293.63萬元,較上年決算數(shù)增加20.48萬元,增長1.6%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加;其中:財政撥款收入1,293.63萬元,占100.0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.05萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計1,420.18萬元,較上年決算數(shù)增加168.76萬元,增長10.6%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,職能職責(zé)增加。其中:基本支出863.62萬元,占60.8%;項目支出556.56萬元,占39.2%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.5萬元,較上年決算數(shù)減少126.55萬元,減少64.9%,主要原因是上年延續(xù)項目大部分完成,結(jié)余減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支加上上年項目結(jié)余總計1,488.68萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加294.53萬元,增長16.5%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,人員增加,職能職責(zé)增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,293.63萬元,較上年決算數(shù)增加20.48萬元,增長1.6%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加339.07萬元,增長35.5%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后增加了21人的工資、津貼等補(bǔ)助和公用開支,另外增了應(yīng)急救援專項經(jīng)費(fèi)280萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.05萬元,全為上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,420.18萬元,較上年決算數(shù)增加167.96萬元,增長10.6%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后增加了21人的工資、津貼等補(bǔ)助和公用開支。較年初預(yù)算數(shù)增加465.63萬元,增長48.8%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加21人的工資、津貼等補(bǔ)助和公用開支,另外增了應(yīng)急救援等專項經(jīng)費(fèi)280萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.5萬元,較上年決算數(shù)減少126.55萬元,減少64.9%,主要原因是上年延續(xù)項目大部分完成,結(jié)余減少。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出0.81萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

2)社會保障與就業(yè)支出83.73萬元,占5.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.21萬元,增長8.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

3)衛(wèi)生健康支出32.39萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

4)住房保障支出33.24萬元,占2.3%。

5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,270.01萬元,占89.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加459.41萬元,增長56.7%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加21人的工資、津貼等補(bǔ)助和公用開支,另外增了應(yīng)急救援等專項經(jīng)費(fèi)280萬元。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出863.63萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)773.99萬元,較上年決算數(shù)增加79.39萬元,增長11.4%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)89.64萬元,較上年決算數(shù)增加58.52萬元,增長188.1%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加、各項職能職責(zé)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計22.62萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加9.62萬元,增長74.0%,主要原因是辦理預(yù)算時還沒進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,機(jī)構(gòu)改革后,本部門人員增加、職能職責(zé)增加,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)大于預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)減少19.47萬元,減少46.3%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況?

?

2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.88萬元,主要用于到企業(yè)的安全檢查、應(yīng)急及安全督查、應(yīng)急救援工作開展、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加9.88萬元,增長197.6%,主要原因是本部門應(yīng)急救援車輛和安全執(zhí)法車輛沒有年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少10.87萬元,減少42.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)7.74萬元,主要用于接待市級各項檢查、督查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,下降3.2%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少8.61萬元,減少52.7%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待168批次1,675人,其中:國(境)外公務(wù)接待168批次,1675人。2019年本部門人均接待費(fèi)46.21元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)14.88萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.64萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加58.52萬元,增長188.1%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加、職能職責(zé)增加。

此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出3.78萬元,較上年決算數(shù)增加1.78萬元,增長32.0%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,職能職責(zé)增加,會議增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出8.05萬元,較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增長16.1%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,人員增加、職能職責(zé)增加,培訓(xùn)增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0,機(jī)要通信用車0,應(yīng)急保障用車4,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車1,離退休干部用車0,其他用車0。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.78萬元,中:政府采購貨物支出7.78萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0,0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%主要用于采購辦公用的電腦及打印機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部門預(yù)算績效總體情況良好,在年初預(yù)算目標(biāo)范圍內(nèi)。??

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項。其開展情況如下:

1.上級財政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

2019年度上級財政資金預(yù)算數(shù)295萬元,其中區(qū)級資金285萬元,市級資金10萬元,用于煙花爆竹打非、全區(qū)安全生產(chǎn)綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應(yīng)急救援綜合管理、全區(qū)應(yīng)急預(yù)案編制、各項專項及綜合應(yīng)急演練、救災(zāi)物資倉庫建設(shè)及管理、綜合避災(zāi)場建設(shè)及管理等。

2.區(qū)級資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

2019年度區(qū)級財政資金下達(dá)預(yù)算數(shù)共計430萬元,其中區(qū)級資金420萬元,市級資金10萬元,用于煙花爆竹打非、全區(qū)安全生產(chǎn)綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應(yīng)急救援綜合管理、全區(qū)應(yīng)急預(yù)案編制、各項專項及綜合應(yīng)急演練、救災(zāi)物資倉庫建設(shè)及管理、綜合避災(zāi)場建設(shè)及管理等。

3.項目資金執(zhí)行情況。

業(yè)務(wù)工作開展需要,項目資金分配如下:煙花爆竹打非40萬元、全區(qū)安全生產(chǎn)綜合督查檢查40萬元、礦山專項整治20萬元、煤礦駐礦員派駐20萬元、應(yīng)急救援綜合管理80萬元、全區(qū)應(yīng)急預(yù)案編制60萬元、各項專項及綜合應(yīng)急演練150萬元、救災(zāi)物資倉庫建設(shè)及管理10萬元、綜合避災(zāi)場建設(shè)及管理10萬元。

(二)績效自評結(jié)果

我單位2019年各項專項工作順利推進(jìn),績效自評結(jié)果為優(yōu)。

1.安全生產(chǎn)專項項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況:全年共完成綜合演練3次,組織開展專項演練8次,建立一支專門打非隊伍和13個打非檢查點(diǎn),完成了全區(qū)綜合應(yīng)急預(yù)案編制,建設(shè)完成了綜合避災(zāi)場所3處。

項目全年預(yù)算數(shù)為295萬元,執(zhí)行數(shù)為430萬元,完成預(yù)算的145.0%。主要產(chǎn)出和效果:較好的完成了全區(qū)的安全生產(chǎn)工作,全年安全事故死亡人數(shù)控制在市級指標(biāo)內(nèi),沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,應(yīng)急救援能力得以進(jìn)一步提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織開展的專項應(yīng)急演練次數(shù)沒有完成年初計劃數(shù),由于應(yīng)急救援演練需多部門配合,從組織到實(shí)施耗時長,我部門2019年剛整合重組,故沒有按計劃完成。

??2.績效目標(biāo)自評表

?

項目資金績效目標(biāo)自評表 ?

轉(zhuǎn)移支付名稱

安全生產(chǎn)專項

自評總分
(分)

93

業(yè)務(wù)主管部門

重慶市梁平區(qū)應(yīng)急局

聯(lián)系人及電話

鐘武遠(yuǎn)15870441399

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率得分
(分)

285

295

430

145%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

用于煙花爆竹打非、全區(qū)安全生產(chǎn)綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應(yīng)急救援綜合管理、全區(qū)應(yīng)急預(yù)案編制、各項專項及綜合應(yīng)急演練等,救災(zāi)物資倉庫建設(shè)及管理、綜合避災(zāi)場建設(shè)及管理等。

用于煙花爆竹打非、全區(qū)安全生產(chǎn)綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應(yīng)急救援綜合管理、全區(qū)應(yīng)急預(yù)案編制、各項專項及綜合應(yīng)急演練等,救災(zāi)物資倉庫建設(shè)及管理、綜合避災(zāi)場建設(shè)及管理等。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)
(%)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分
(分)

組織開展專項演練

9

8

0.93

30

28

打非檢查點(diǎn)

15

13

0.8

10

8

開展綜合應(yīng)急演練

3

3

1

35

35

群眾滿意度

%

95

92

0.8

15

12

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明

組織開展的專項應(yīng)急演練次數(shù)沒有完成年初計劃數(shù),由于應(yīng)急救援演練需多部門配合,從組織到實(shí)施耗時長,我部門2019年剛整合重組,故沒有按計劃完成,沒完成的績效目標(biāo)將在2020年完成。 

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果?

2019年度本部門無項目納入重點(diǎn)績效評價。

?

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開單位聯(lián)系人:鐘武遠(yuǎn),聯(lián)系電話:02353222701?


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