索引號 | 11500228MB1958632Q/2024-00027 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)應急局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊 2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228MB1958632Q/2024-00027 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)應急局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊 2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。以區(qū)應急管理局名義,統(tǒng)一行使應急管理、安全生產、自然災害防治等領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。
(二)單位構成。區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊是副處級參公事業(yè)單位,設支隊長1名,政委1名,副支隊長1名,內設辦公室,3個執(zhí)法大隊及1個事故查處大隊。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)387.36萬元,其中:一般公共預算撥款387.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加29.20萬元,主要是一般公共預算撥款增加29.20萬元。
(二)支出預算:2024 年年初預算數(shù)387.36萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算46.87萬元,衛(wèi)生健康支出預算21.12萬元,住房保障支出預算27.79萬元,災害防治及應急管理支出291.58萬元。支出預算較2023年增加29.20萬元,主要是基本支出增加29.20萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入387.36萬元,一般公共預算財政撥款支出387.36萬元,比2023年增加29.20萬元。其中:基本支出387.36萬元,比2023年增加25.99萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出54.68萬元,比2023年增加3.21萬元,主要原因是人員增加,辦公支出增加。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,比2023年減少2.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2023年減少2.00萬元,主要原因是公務接待費主要在局機關列支;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無公務車;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費54.68萬元,比上年增加3.21萬元,主要因為辦公費、伙食補助費等有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:石小冉 ?聯(lián)系方式:53336606
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