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索引號 11500228MB1958632Q/2025-00012 發文字號
主題分類 應急管理 體裁分類 應急管理
發布機構 梁平區應急局 有效性
標題 重慶市梁平區應急管理局2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB1958632Q/2025-00012
發文字號
主題分類 應急管理
體裁分類 應急管理
發布機構 梁平區應急局
有效性
標題 重慶市梁平區應急管理局2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。重慶市梁平區應急管理局主要承擔以下職能:1.負責應急管理工作,指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.擬訂應急管理、安全生產等政策規定,組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,監督實施相關行業安全生產規程和地方標準。

3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全區統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔區應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮全區各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接;銜接駐梁部隊參與應急救援工作。

7.統籌應急救援力量建設,負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設的指導和管理的協調組織,指導各鄉鎮(街道)及社會應急救援力量建設。

8.組織協調消防工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央下撥及市級救災款物并監督使用。

11.依法行使全區安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查區政府有關部門和各鄉鎮人民政府(街道辦事處)安全生產工作,組織開展安全生產巡查考核工作。承擔區政府安全生產委員會辦公室的具體工作。

12.按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13.負責煤礦、非煤礦山安全生產執法監管、事故調查處理、應急救援管理、統計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作。

14.依法組織開展生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

15.制定水旱災害涉及民生方面的,以及森林火災、地震和地質災害的應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策,組織編制區級救災物資品種目錄和標準,會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度,負責區級救災物資的采購、儲運和管理,根據需要下達動用指令。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

區應急管理局本級內設9個科室,分別是:辦公室(規劃財務科)、應急指揮中心(綜合應急管理科)、安全生產綜合協調科、自然災害救援科、危險化學品安全監督管理科、礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、救災和物資保障科、政策法規科(行政審批科)。下設二級預算單位5個,分別是區應急管理局(本級)、區綜合協調服務中心、區安全生產應急救援中心、區應急管理綜合行政執法支隊、區自然災害應急救援中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數2887.67萬元,其中:一般公共預算撥款2887.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0。收入較2024增加522.81萬元,主要是一般公共預算撥款增加522.81萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數2887.67萬元,其中:社會保障和就業支出預算193.27萬元,衛生健康支出預算75.25萬元,住房保障支出預算88.29元,災害防治及應急管理支出2530.86萬元。主要是基本支出預算增加86.71萬元,項目支出預算增加436.10萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2887.67萬元,一般公共預算財政撥款支出2887.67萬元,比2024增加522.81萬元。其中:基本支出1458.14萬元,比2024增加86.71萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費退休人員補助等,其中人員經費1277.51萬元,保障部門正常運轉的各項商品服務支出180.63萬元;項目支出1429.53萬元,比2024增加436.10萬元,主要用于應急救援隊伍建設、安全生產監管和自然災害救災救助等重點工作。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算25.50萬元,比2024年增加8.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費10.00萬元,比2024年增加5.50萬元,主要原因是2024年年初預算時下屬單位未預算公務接待費,導致2024年全系統公務接待費較少;公務用車運行維護費15.50萬元,比2024年增加3.00萬元,主要原因是2025年工作任務增加,公車使用率高于以前年度;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是暫無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費117.14萬元,比上年減少4.17萬元,主要因為節約開支,機關運行經費壓減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.00萬元:政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10.00萬元:政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款649.20萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截202412月,單位共有車輛5輛,其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:石小冉 ?聯系方式:023-53336606


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