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索引號 11500228008652361T/2020-00125 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區人民政府辦公室2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11 發布日期 2020-02-11
索引號 11500228008652361T/2020-00125
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區人民政府辦公室2020年部門預算情況說明
成文日期 2020-02-11
發布日期 2020-02-11


一、單位基本情況:

(一)職能職責

貫徹執行黨和國家的方針政策。圍繞區政府中心工作,協助區政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區委、區政府重要安排的貫徹落實。負責區政府會議準備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協調政府系統的全區性重大活動。協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府(街道辦事處)請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。圍繞全區經濟社會發展和區政府中心工作,加強調查研究工作,向區政府領導同志提供反映政府工作及全區經濟社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務。督促檢查各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和區政府各部門對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況,及時向市政府和區政府領導同志報告。負責區政府政務值班,指導全區政務值班標準化工作。負責區政府領導處置各類較大突發事件綜合協調等工作。負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。承擔區委外事工作委員會的日常工作。負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。處理相關涉外事務。負責全區黨政機關辦公用房、公務用車管理工作。完成區委和區政府領導同志交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區人民政府辦公室下轄事業單位二個:重慶市梁平區機關事務管理中心、區發展研究中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數1449.86萬元,其中:一般公共預算撥款1449.86萬元。比2019年減少195.6萬元,其中人員經費減少40.6萬元;項目經費160萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數1449.86萬元,其中:一般公共服務929.86萬元,社會保障和就業113.9萬元,衛生健康支出47.55萬元,住房保障46.22萬元。支出較去年減少195.6萬元。較上年減少支出13.5%。項目支出160萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入1449.86萬元,一般公共預算財政撥款支出1449.86萬元,比2019年減少195.6萬元。其中:基本支出1289.86萬元,比2019年減少40.6萬元,主要原因是人員減少;項目支出160萬元。

2020年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區人民政府辦公室2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020年“三公”經費預算48萬元,比2019年減少12萬元。其中:因公出國(境)費用14萬元,比2019年增加4.5萬元,主要原因是市委組織部安排區縣赴國外城市考察批次增加;公務接待費6萬元,比2019年減少11.5萬元,主要原因是嚴格按照中央八項規定精神厲行節約;公務用車運行維護費28萬元,比2019年減少5萬元,主要原因是加強公務車輛管理,嚴格公務出行;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元;主要原因是無車輛購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費113.97萬元,比上年減少47.72萬元,主要原因為建設綠色政府、節約型政府,大力推進網上辦公。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款520萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛。

五、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:邱生學? ?   聯系方式:? 023-53220516


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