索引號 | 11500228008652038C/2025-00013 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政府辦公室 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區發展研究中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652038C/2025-00013 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政府辦公室 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區發展研究中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)機構性質
重慶市梁平區電子政務中心(重慶市梁平區人民政府研究室)更名為重慶市梁平區發展研究中心(重慶市梁平區電子政務中心),為隸屬于區政府辦公室的公益一類財政全額預算事業單位,按正處級管理。
(二)職責任務
1.宗旨
為區政府決策提供咨詢意見建議。
2.主要職責任務
協助收集、整理和報送全區經濟和社會發展中的重要綜合信息、動態,為區政府決策提供咨詢意見建議;圍繞全區重大項目、重點工作開展調查研究;負責指導全區政府系統電子政務工作。
3.具體職責任務
(1)協助收集、整理和報送全區經濟和社會發展中的重要綜合信息、動態,為區政府決策提供咨詢意見建議。
(2)協助或參與擬訂重大政策性文件,并對擬以區政府名義出臺的政策性文件組織論證,提出意見建議。
(3)協助對區政府制訂的發展戰略、總體規劃等方面進行可行性研究,提出意見建議。
(4)協助建設、管理、維護區政府門戶網站和政務新媒體。
(5)負責區電子政務外網的建設、管理和維護等工作。
(6)負責電子政務信息技術知識培訓。
(7)指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展電子政務工作。
(8)負責全區網上(無紙化)辦公系統建設,指導各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、區政府各部門、有關單位開展網上(無紙化)辦公。
(三)內設機構
1.綜合科、2.經濟發展研究科、3.社會發展研究科、4.電子政務科、5.金融發展研究科。
(四)人員編制和領導職數
重慶市梁平區發展研究中心事業編制16名。設主任1名,副主任2名;內設機構領導職數5名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數266.95萬元,其中:一般公共預算撥款266.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加51.17萬元,主要是一般公共預算撥款增加51.17萬元,政府性基金預算撥款增加(或減少)0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數266.95萬元,其中:一般公共服務支出205.36萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出37.12萬元,衛生健康支出12.26萬元,住房保障支出12.21萬元;支出比2024年增加51.17萬元,主要是基本支出增加51.17萬元,項目支出增加(或減少)0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入266.95萬元,一般公共預算財政撥款支出266.95萬元,比2024年增加(或減少)51.17萬元。其中:基本支出266.95萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加51.17萬元,主要原因是2025年預算人數比2024年增加2人。
重慶市梁平區發展研究中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款226.95萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:邱生學,聯系方式:023-53220516