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索引號 11500228008652038C/2025-00014 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)政府辦公室 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652038C/2025-00014
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)政府辦公室
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市梁平區(qū)機構(gòu)改革方案》,制定本規(guī)定。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級,掛重慶市梁平區(qū)人民政府外事辦公室牌子,區(qū)委外事工作委員會辦公室設(shè)在重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實。

2.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。

3.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

4.研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請示區(qū)政府的事項,提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5.圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)。

6.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況,及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

7.統(tǒng)籌“12345一號通全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運維管理負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。

8.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

9.承擔(dān)區(qū)委外事工作委員會的日常工作。負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能工作。

11.完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

12.承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作。

因機構(gòu)改革,區(qū)政府辦公室增加金融工作宣傳、防非打非等工作職能。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):

1.督查室2.綜合科、3.文秘科4.信息科、5.秘書一科6.秘書二科7.秘書三科8.政務(wù)研究科9.政務(wù)值班科10.建議提案科11.外事科12.機關(guān)事務(wù)管理科、13.政務(wù)公開科、14.金融科。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室機關(guān)行政編制33名。設(shè)主任1名,副主任5名(其中1名兼區(qū)政府外事辦公室主任);科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1879.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1879.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024增加121.79萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加121.79萬元政府性基金預(yù)算撥款增加(或減少)0萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)1879.24萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1554.30萬元,社會保障和就業(yè)支出187.01萬元,衛(wèi)生健康支出63.49萬元,住房保障支出74.44萬元;支出2024增加121.79萬元,主要是基本支出減少23.81萬元,項目支出增加145.60萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1879.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1879.24萬元,比2024年增加121.79萬元。其中:基本支出1100.79萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加145.60萬元,主要原因是建設(shè)區(qū)政府電子化會議系統(tǒng)和機房電源改造;項目支出778.45萬元,主要用于區(qū)政府外事、督查、會議、電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)租賃等重點工作,比2024年增加145.60萬元,主要原因是建設(shè)區(qū)政府電子化會議系統(tǒng)和機房電源改造

2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2024年增加(或減少)0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算45.05萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用14萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是因公出國(境)費用沒有變化;公務(wù)接待費1.05萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費30.00萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是公務(wù)車輛總數(shù)未發(fā)生變化;公務(wù)用車購置費24.98萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是2025年擬購置1臺公務(wù)車輛

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費153.93萬元,2024減少3.34萬元,主要原因為2024年末人數(shù)比2023年末少2;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1879.24萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:邱生學(xué),聯(lián)系方式:023-53220516

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