索引號 | 11500228MB19586756/2023-00035 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2023年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 11500228MB19586756/2023-00035 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2023年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
住房城鄉(xiāng)建委負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展;負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金;房地產行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設計行業(yè)、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理;負責住房保障工作;統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌,強化統(tǒng)籌職責,提升統(tǒng)籌能力;統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮(zhèn)建設;負責建設科技推廣應用、綠色建筑與建筑節(jié)能管理、建設工程消防設計審查驗收相關工作、住房城鄉(xiāng)建設領域綜合行政執(zhí)法、住房和城建檔案管理等工作。
(二)機構設置及單位構成
機關內設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產開發(fā)建設科、房地產市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質量安全科、設計與綠色建筑發(fā)展科(科技發(fā)展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環(huán)境建設科)、村鎮(zhèn)建設科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。下轄區(qū)城市建設服務中心、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)房屋征收中心、區(qū)公共住房保障中心等4個單位。
經梁平區(qū)機構編制委員會核定,現有人員編制總數106名(其中:機關行政編制17名,參公人員編制15名,事業(yè)人員編制74名;實有在編人員100名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數24035.25萬元,其中:一般公共預算撥款24010.24萬元,上年結轉0.01萬元,政府性基金預算撥款25..00萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加16834.10萬元,主要是:基本支出經費撥款減少113.01萬元,但項目經費撥款增加16922.12萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數24035.25萬元,其中:一般公共服務支出1000萬元,社會保障和就業(yè)支出預算347.88萬元,衛(wèi)生健康支出預算97.53萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算8575.34萬元(含政府性基金預算財政撥款25.00萬元),住房保障支出預算14014.49萬元。支出較2022年增加16834.10萬元,主要是:基本支出經費撥款減少113.01萬元,但項目經費撥款增加16922.12萬元。
三、部門預算情況說明???
2023年一般公共預算財政撥款收入24010.24萬元,一般公共預算財政撥款支出24010.25萬元,比2022年增加16805.21萬元。其中:基本支出經費撥款減少113.01萬元,主要原因是本年度部分人員退休、調離、單位劃轉等造成人員減少;項目支出21870.02萬元,比2022年增加16922.12萬元,主要原因是本年度老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房、城市棚戶區(qū)改造等項目資金增加,主要用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房、城市棚戶區(qū)改造等方面。
2023年政府性基金預算收入25萬元,政府性基金預算支出25萬元,比2022年增加25萬元,主要原因是城市基礎設施配套費安排的支出,主要用于城市基礎設施配套費方面的工作。
四、“三公”經費情況說明 ???????????????????????
2023年“三公”經費預算35.08萬元,比2022年減少24.27萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年都未預算;公務接待費12.80萬元,比2022年減少9.18萬元,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支;公務用車運行維護費22.28萬元,比2022年減少15.09萬元,主要原因是規(guī)范用車,有效降低成本;公務用車購置費本年度及上年都未預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.(行政、參公單位)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費89.78萬元,比上年增加10.34萬元,主要原因為機關新增加工作人員2名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。機關及所屬各預算單位本年度未預算政府采購費。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款收入16701.56萬元、政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中:綜合執(zhí)法車2輛;業(yè)務用車4輛;特種專業(yè)技術用車2輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:唐聰,聯(lián)系方式:023-53223321。