【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228MB19586756/2024-00036 發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級)2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228MB19586756/2024-00036
發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級)2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


?

重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級)

2024年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展;負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設計行業(yè)、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理;負責住房保障工作;統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌,強化統(tǒng)籌職責,提升統(tǒng)籌能力;統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮(zhèn)建設;負責建設科技推廣應用、綠色建筑與建筑節(jié)能管理、建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作、住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、住房和城建檔案管理等工作。

(二)單位構(gòu)成

機關(guān)內(nèi)部內(nèi)設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產(chǎn)開發(fā)建設科、房地產(chǎn)市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質(zhì)量安全科、設計與綠色建筑發(fā)展科(科技發(fā)展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環(huán)境建設科)、村鎮(zhèn)建設科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。

經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,行政編制17名,實有人員15名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數(shù)17771.99萬元,其中:一般公共預算撥款17746.99萬元,政府性基金預算撥款25萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加4246.87萬元,主要是一般公共預算撥款增加4246.87萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。

(二)支出預算2024年年初預算數(shù)17771.99萬元,其中:一般公共服務支出1045萬元,社會保障和就業(yè)支出107.97萬元,衛(wèi)生健康支出24.33萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出11014.6萬元,住房保障支出5580.09萬元;支出比2023年增加4246.87萬元,主要是基本支出減少29.4萬元,項目支出增加4276.27萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入17746.99萬元,一般公共預算財政撥款支出17746.99萬元,比2023年增加4246.87萬元。其中:基本支出448.56萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2023年減少29.4萬元,主要原因是在職人員結(jié)構(gòu)變化;項目支出17298.43萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)級污水處理廠污水處理費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)排水設施運維費房地產(chǎn)契稅補貼、建筑企業(yè)獎補資金、農(nóng)村危舊房改造、消防及安全工作經(jīng)費、“四上”企業(yè)代理記賬補貼資金等重點工作,比2023年增加4276.27萬元,主要原因是增加污水處理廠在線監(jiān)測運維費等預算。

2024年政府性基金預算財政撥款收入25萬元,政府性基金預算支出25萬元,主要用于設計下鄉(xiāng)重點工作,比2023年增加0萬元,主要原因是減少配套費安排的支出,增加設計下鄉(xiāng)預算項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預算13萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年保持一致;公務接待費4.5萬元,比2023年減少0萬元,與上年保持一致;公務用車運行維護費8.5萬元,比2023年減少0萬元,與上年保持一致;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元,與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費56.09萬元,比2023年增加0.43萬元,主要原因為在職人員結(jié)構(gòu)變化;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款17298.43萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

單位預算公開聯(lián)系人:唐聰? ?? ?聯(lián)系方式:023-53222321

1


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 济宁市| 嘉兴市| 孝感市| 航空| 修文县| 建昌县| 柏乡县| 津市市| 宜良县| 临漳县| 曲阳县| 翁牛特旗| 花垣县| 常宁市| 宁南县| 田林县| 荣昌县| 祥云县| 桐梓县| 郴州市| 鄢陵县| 霍山县| 华亭县| 原平市| 西乌珠穆沁旗| 项城市| 嵊泗县| 阿图什市| 广宗县| 金阳县| 涡阳县| 金堂县| 林西县| 秭归县| 嵩明县| 清原| 莆田市| 老河口市| 武胜县| 华宁县| 岐山县|