索引號 | 11500228MB19586756/2024-00040 | 發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設、環境保護 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區住房城鄉建委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區公共住房保障中心2024年預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228MB19586756/2024-00040 |
發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設、環境保護 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區住房城鄉建委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區公共住房保障中心2024年預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
重慶市梁平區公共住房保障中心
2024年預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區公共住房保障中心的主要職責任務:公共住房保障、住房資金管理、房屋安全鑒定管理、白蟻防治管理。
具體職責任務
(1)負責全區保障性住房申請的受理、審核工作;負責配租的保障性住房產權管理、運營管理和維修養護工作;負責全區保障性住房的統籌管理,以及入住,退出和使用情況的登記核查工作。
(2)負責全區物業專項維修基金歸集、使用、管理工作。
(3)負責全區房屋住用安全鑒定。
(4)負責全區白蟻防治管理工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區公共住房保障中心為隸屬于重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會的公益二類自收自支事業單位,按正科級管理。
重慶市梁平區公共住房保障中心內設4個科室,分別是綜合科(白蟻防治科)、公共住房管理科、住房資金管理科、房屋安全鑒定科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1829.46萬元,其中:一般公共預算撥款1829.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減6399.98萬元,主要是一般公共預算撥款減少6399.98萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1829.46萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出113.69萬元,衛生健康支出24.75萬元,住房保障支出1691.02萬元;支出比2023年減少6399.98萬元,主要是基本支出增加118.63? 萬元,項目支出減少6518.61萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1829.46萬元,一般公共預算財政撥款支出1829.46萬元,比2023年減少6399.98萬元。其中:基本支出486.81萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加118.63萬元,主要原因是單位合并增加7名工作人員、3名退休人員;項目支出? 1342.65萬元,主要原因是保障性住房管理項目、保障性住房基礎設施建設項目增加等,主要用于保障性住房基礎設施建設等重點工作。比2023年減少6518.61萬元,主要原因是住房保障項目減少。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算1.5萬元,比2023年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預算;公務接待費本年度及上年度均未預算;公務用車運行維護費1.5萬元,比2023年增加0.5萬元,主要原因是維修費增加;公務用車購置費本年度及上年度均未預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。
本預算單位2024年無政府采購預算安排。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1342.65萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:周勇? ?? ?聯系方式:15923458158
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