索引號 | 11500228MB19576560/2020-00130 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政務服務辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區政務服務管理辦公室2020年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-02-11 | 發布日期 | 2020-02-11 |
索引號 | 11500228MB19576560/2020-00130 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政務服務辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區政務服務管理辦公室2020年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2020-02-11 |
發布日期 | 2020-02-11 |
一、單位基本情況
重慶市梁平區政務服務管理辦公室是重慶市梁平區人民政府工作部門,內設3個科室,分別是綜合科、政務服務科、職能轉變協調科,單位現有在職人員7人,其中正處級1人,副處級2人,三級調研員1人,正科級2人,副科級1人。其主要職能是貫徹落實國家、市、區有關行政審批制度改革工作的方針、政策;負責全區行政審批服務工作的組織協調、指導服務、監督管理和工作考核;負責指導規范鄉鎮(街道)公共服務中心、村(社區)便民服務中心工作;負責區行政服務中心各服務窗口(含分廳)及其工作人員的日常管理和考評;負責制定和組織實施全區行政審批服務工作各項管理制度;負責行政審批服務項目和涉及收費項目的清理、規范、調整和公開,負責全區行政審批服務項目庫的指導服務和監督管理;負責全區統一電子政務云平臺的建設、運行、維護和管理,負責全區網上行政審批以及電子監察工作;負責并聯審批的組織協調和指導服務;負責行政審批聯合代辦服務工作;負責全區群工系統工作;負責受理各類行政服務投訴,協助監察部門做好投訴案件和違規、違紀工作人員的調查處理工作;負責全區行政審批服務工作人員的業務培訓工作;承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
下轄重慶市梁平區行政服務中心,內設5個科室,分別是綜合科、政務服務科、電子政務科、代辦服務科、群工科,單位現有在職人員13人,其中七級職員2人,八級職員3人,九級職員8人,其主要職能是加強區行政服務中心規范化建設;指導鄉鎮(街道)行政服務工作并實施考評;指導村(社區)行政服務代辦工作;建設、運行、維護和管理全區統一電子政務云平臺,組織協調和指導規范網上行政審批工作;開展“互聯網+政務服務”工作;推廣、運用、管理群眾工作信息系統。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數574.89萬元,其中:一般公共預算撥款574.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少393.22萬元,主要是項目經費撥款減少393.22萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數574.89萬元,其中:一般公共服務521.12萬元,教育0.46萬元,社會保障和就業27.27萬元,衛生健康支出12.85萬元,住房保障13.19萬元。支出較去年減少393.22萬元,主要是項目支出減少393.22萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入574.89萬元,一般公共預算財政撥款支出574.89萬元,比2019年或減少393.22萬元。其中:基本支出263.89萬元,比2019年增加23.22萬元,主要原因是人員增加導致經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出311萬元,比2019年減少416.44萬元,主要原因是減少統一電子政務云平臺及智慧政務兩個項目預算。
區政務服務辦2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算5.03萬元,比2019年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費2.53萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》;公務用車運行維護費2.5萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是從嚴從緊控制公務用車;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元,主要原因是當年無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費?? 35.93萬元,比上年增加2.88萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2020年政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 311萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,為一般公務用車。2020年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉昌蓉 聯系方式: 023-53368006