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索引號 11500228MB19576560/2021-00003 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區政務服務辦 有效性
標題 重慶市梁平區政務服務管理辦公室2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30 發布日期 2021-03-30
索引號 11500228MB19576560/2021-00003
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區政務服務辦
有效性
標題 重慶市梁平區政務服務管理辦公室2021年部門預算情況說明
成文日期 2021-03-30
發布日期 2021-03-30

一、單位基本情況

(一)機構設置。

重慶市梁平區政務服務管理辦公室是重慶市梁平區人民政府工作部門,內設3個科室,分別是綜合科、政務服務科、職能轉變協調科,單位現有在職人員6人,其中正處級1人,副處級1人,三級調研員1人,正科級3人。其主要職能是貫徹落實國家、市、區有關行政審批制度改革工作的方針、政策;負責全區行政審批服務工作的組織協調、指導服務、監督管理和工作考核;負責指導規范鄉鎮(街道)公共服務中心、村(社區)便民服務中心工作;負責區行政服務中心各服務窗口(含分廳)及其工作人員的日常管理和考評;負責制定和組織實施全區行政審批服務工作各項管理制度;負責行政審批服務項目和涉及收費項目的清理、規范、調整和公開,負責全區行政審批服務項目庫的指導服務和監督管理;負責全區統一電子政務云平臺的建設、運行、維護和管理,負責全區網上行政審批以及電子監察工作;負責并聯審批的組織協調和指導服務;負責行政審批聯合代辦服務工作;負責全區群工系統工作;負責受理各類行政服務投訴,協助監察部門做好投訴案件和違規、違紀工作人員的調查處理工作;負責全區行政審批服務工作人員的業務培訓工作;承辦區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

下轄重慶市梁平區行政服務中心,內設6個科室,分別是綜合科、基層服務科、電子政務科、代辦服務科、黨群科、政務效能管理科,單位現有在職人員12人,其中七級職員2人,八級職員3人,九級職員7人,其主要職能是加強區行政服務中心規范化建設;指導鄉鎮(街道)行政服務工作并實施考評;指導村(社區)行政服務代辦工作;建設、運行、維護和管理全區統一電子政務云平臺,組織協調和指導規范網上行政審批工作;開展互聯網+政務服務工作;推廣、運用、管理群眾工作信息系統

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預算2021年年初預算數912.44萬元,其中:一般公共預算撥款912.44萬元。收入較去年增加337.55萬元,主要是基本支出增加62.35萬元,項目經費撥款增加275萬元。

(二)支出預算2021年年初預算數912.44萬元,其中:一般公共服務支出預算847.72萬元,教育支出預算0.6萬元,社會保障和就業支出預算32.8萬元,衛生健康支出預算15.45萬元,住房保障支出預算15.87萬元。支出預算較2020年增加337.55萬元,主要是基本支出預算增加62.35萬元,項目支出預算增加275萬元。

三、部門(單位)預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入912.44萬元,一般公共預算財政撥款支出912.44萬元,比2020年增加337.35萬元。其中:基本支出326.44萬元,比2020年增加62.55萬元,主要原因是人員增加導致經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出586萬元,比2020年增加275萬元,主要原因是去年增設了自助服務大廳及電梯項目,今年撥付的項目建設費用,以及保障大廳正常運轉增加了經費等。

區政務服務辦2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、三公經費情況說明

2021年“三公”經費預算5.03萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費2.53萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》;公務用車運行維護費2.5萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是從嚴從緊控制公務用車;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是當年無公車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費43.98萬元,比上年增加8.05萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2021年政府采購預算總額380萬元,其中貨物類60萬元、服務類90萬元、工程類230萬元

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款586萬元。

4、國有資產占有使用情況。截202012月,所屬各預算單位共有車輛1輛,一般公務用車。2021年一般公共預算安排購置車輛0。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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