索引號 | 11500228MB19576560/2025-00001 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政務服務辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區政務服務管理辦公室 2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB19576560/2025-00001 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區政務服務辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區政務服務管理辦公室 2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
????一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹落實有關行政審批工作的法律、法規、規章和方針、政策;承擔行政審批制度改革的組織協調、執行和指導的職責。
2.對各部門、各單位辦理行政審批和政務服務事項的工作實施統一管理,并制定具體管理辦法。
3.推進三級政務服務體系建設,承擔區級行政服務中心監督管理工作,指導鄉鎮(街道)公共服務中心建設。
4.會同有關部門制定聯合審批事項辦理規程,并對投資項目落實聯合審批,開展代辦服務,實行跟蹤督辦。
5.負責受理各類行政服務投訴,協助監察部門做好投訴案件和違規、違紀工作人員的調查處理工作。
6.負責對全區行政審批服務工作人員進行教育培訓,對區行政服務中心窗口及其工作人員進行日常管理和考評。
7.負責網上行政審批制度改革工作。
8.負責管理網上政務服務平臺及網上行政審批信息,對全區網上行政審批工作進行組織協調和指導規范。
9.負責“互聯網+政務服務”工作。
10.負責全區群工系統工作。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市梁平區政務服務管理辦公室內設3個機構科室,分別是綜合科、職能轉變協調科、政務服務科,單位現有在職人員5人,其中正處級1人,副處級1人,正科級3人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數513.82萬元,其中:一般公共預算撥款513.82萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少18.86萬元,主要是基本支出預算增加1.14萬元,項目支出預算減少20萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數513.82萬元,其中:一般公共服務支出預算477.44萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算19.01萬元,衛生健康支出預算7.81萬元,住房保障支出預算9.56萬元。支出預算較2024年減少18.86萬元,主要是基本支出預算增加1.14萬元,項目支出預算減少20萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入513.82萬元,一般公共預算財政撥款支出513.82萬元,比2024年減少18.86萬元。其中:基本支出136.82萬元,比2024年增加1.14萬元,主要原因是工資增加,導致相應保險、住房公積金增加;項目支出377萬元,主要用于保障區政務服務中心辦事大廳正常運轉等重點工作,比2024年減少20萬元,主要原因是減少了大廳電腦采購項目經費。
區政務服務辦2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.80萬元,比2024年減少0.70萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費0.30萬元,比2024年減少0.70萬元,主要原因是我單位嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是從嚴從緊控制公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本年度無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費20.61萬元,比上年增加0.02萬元,主要原因是人員工資調增,導致福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款513.82萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:聯系方式:(劉昌蓉,電話:023-53368006)
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