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索引號 11500228745322637H/2025-00014 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-04-07 發(fā)布日期 2025-04-07
索引號 11500228745322637H/2025-00014
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-04-07
發(fā)布日期 2025-04-07

重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位6個,分別是:重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府(本級)、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村居事務(wù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1177.70萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1177.70萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加4.95萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1177.70萬元,其中:一般公共服務(wù)支出595.05萬元;國防支出4.00萬元;公共安全支出21.07萬元;文化旅游體育與傳媒支出42.13萬元;社會保障和就業(yè)支出145.06萬元;衛(wèi)生健康支出38.50萬元;節(jié)能環(huán)保支出50.00萬元;農(nóng)林水支出236.07萬元;住房保障支出45.82萬元。支出比2024年增加4.95萬元,主要是一般公共服務(wù)支出增加19.97萬元,國防支出增加3.50萬元,公共安全支出減少0.46萬元,文化旅游體育與傳媒支出減少1.02萬元,社會保障和就業(yè)支出減少71.46萬元;衛(wèi)生健康支出增加1.38萬元;節(jié)能環(huán)保支出增加40.00萬元;農(nóng)林水支出增加10.42萬元;住房保障支出增加2.60萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1177.70萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1177.70萬元,比2024年增加4.95萬元。其中:基本支出639.34萬元,比2024年增加12.08萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出538.36萬元,比2024年增加14.07萬元,主要用于村(社區(qū))組織運轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治、老黨員生活補助等重點工作重點工作。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.00萬元,與2024一致。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費0萬元;公務(wù)用車運行維護費5.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費63.37萬元,比2024年增加0.59萬元,主要原因為單位人員職級晉升工資性支出增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額??萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款429.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鐘琬益???聯(lián)系方式:023-53316206


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